Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Займ физ. лица организации!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Анастасия
    Участник ответил
    Ну тогда сделайте так:
    1. В Плане счетов добавьте новый субсчет 66-го счета с аналитикой сотрудники
    2. Настройте у вышеописанного начисления проводку Д 91 К 66 с соответствующими субсчетами.
    3. Уберите отметку не учитывать в сумме к выдаче.
    4. Рассчитайте новое начисление

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Не понятно-почему нельзя сделать всё через зарплату? Ведь получается двойное начисление?!

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    https://www.buhsoft.ru/?title=blanki..._ndfl_spr2.php
    выбрать наиболее подходящий

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    Проводки оставьте как в окладе
    А вызываемая форма - Универсальная
    А Вид дохода?

    Прокомментировать:


  • Анастасия
    Участник ответил
    Проводки оставьте как в окладе
    А вызываемая форма - Универсальная

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    Вы настройте так: поставьте галочку не учитывать в сумме к выдаче и НДФЛ 13%. и все. Остальное так и делаете через счет 66.
    А в графе вызываемая форма? Проводки?

    Прокомментировать:


  • Анастасия
    Участник ответил
    Вы настройте так: поставьте галочку не учитывать в сумме к выдаче и НДФЛ 13%. и все. Остальное так и делаете через счет 66.

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    настройте его соответственно
    Легко сказать вам-вы профи. Это значит, что указать, что НДФЛ удерживается и начисляется на 66.4?

    Прокомментировать:


  • Анастасия
    Участник ответил
    Вводите ему начисление, с которого удерживаете НДФЛ в форме расчет зарплаты. Добавьте новое начисление в справочнике начислений и настройте его соответственно

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
    Через журнал операций. Подробнее можно посмотреть набрав в поиске по форуму так: УСН* займ*.

    Вводить остатки на начало на соответствующем счете. При возврате - делать проводку по закрытию этого счета.
    Разъясните, пожалуйста.
    У нас заключен договор с физическим лицом. Из суммы процентов удержали НДФЛ. Нужно сдавать на него отчет по форме 2-НДФЛ. А если вводить через журнал операций, то НДФЛ не формируется? Значит все это нужно отражать через Кадры и Зарплату? Как это сделать лучше?
    Последний раз редактировалось mally; 11.12.2008, 22:16.

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: Займ физ. лица организации!

    Закрытие счетов - бухгалтерский термин. Счет 66 к нему не относится. Этот счет закрывается проводкой.

    Прокомментировать:


  • Dma
    Участник ответил
    Ответ: Займ физ. лица организации!

    всё разобрался... спасибо
    просто при нажатие - закрытие счетов - 66 счета нет!
    есть только 20, 26,29 и 44. так же дополнительно 90-е счета есть.
    остальные счета что закрыть нельзя с помощью программы? (имеется в виду автоматически)

    Прокомментировать:


  • Анастасия
    Участник ответил
    Ответ: Займ физ. лица организации!

    На каждый возврат займа делаете отдельную проводку.

    Прокомментировать:


  • Dma
    Участник ответил
    Ответ: Займ физ. лица организации!

    а если таких займов было несколько? например 5000 и 10000 руб.
    тогда в остатках сумма будет одна (15000), а погашение будет разным датами и разными суммами 5000 и 10000. т.е. одномоментно счет закрыть не получится! как тогда поступить?

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: Займ физ. лица организации!

    как это отразить в УСНО?
    и как потом отразить возврат этого займа?
    Через журнал операций. Подробнее можно посмотреть набрав в поиске по форуму так: УСН* займ*.
    ещё вопрос, договор заключался в 2006 г., возврат в 2007 г.
    Вводить остатки на начало на соответствующем счете. При возврате - делать проводку по закрытию этого счета.

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X