Доброе время суток!
1. Являюсь НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫМ пользователем программы. 2. Работаю в УСНО
3. Версия от 15.01.2008
4. Суть вопроса: закупаю товары за наличный расчет (из своей кассы), затем оприходую на свой склад. Две проводки прошли нормально, на третьей программа самостоятельно выделила некую небольшую сумму, обозначив ее как "перечислен аванс поставщику". Например, оплачено из кассы 14036 руб., в т.ч. НДС 18% 2141.08, что отражено во вкладке "Оплаты" Учета покупок. Программа САМОСТОЯТЕЛЬНО поставила сумму 19.83 руб, как аванс поставщику, в результате имеем (в верхней части страницы "Учет покупок"): оплачено 14036 (верно), а дальше все некорректно, т.е. без ндс 11878 (д.б. 11894,95), НДС 2138,03 (д.б. 2141,05), итого 14016,03 (д.б. 14036).
В итоге этот "аванс" присутствует во всех дальнейших проводках. Подскажите, что это? Возможно, я что-то неправильно делаю? Ведь до этого момента все проводки проходили корректно.
Очень надеюсь на советы и содействие.
С уважением, Антон
1. Являюсь НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫМ пользователем программы. 2. Работаю в УСНО
3. Версия от 15.01.2008
4. Суть вопроса: закупаю товары за наличный расчет (из своей кассы), затем оприходую на свой склад. Две проводки прошли нормально, на третьей программа самостоятельно выделила некую небольшую сумму, обозначив ее как "перечислен аванс поставщику". Например, оплачено из кассы 14036 руб., в т.ч. НДС 18% 2141.08, что отражено во вкладке "Оплаты" Учета покупок. Программа САМОСТОЯТЕЛЬНО поставила сумму 19.83 руб, как аванс поставщику, в результате имеем (в верхней части страницы "Учет покупок"): оплачено 14036 (верно), а дальше все некорректно, т.е. без ндс 11878 (д.б. 11894,95), НДС 2138,03 (д.б. 2141,05), итого 14016,03 (д.б. 14036).
В итоге этот "аванс" присутствует во всех дальнейших проводках. Подскажите, что это? Возможно, я что-то неправильно делаю? Ведь до этого момента все проводки проходили корректно.
Очень надеюсь на советы и содействие.
С уважением, Антон
Комментарий