Здравствуйте!
При вводе остатков на 1.01.07. в УСНО 2007 с использованием бух.учета не допускается дебетовое сальдо по счету 60.2. Но в аналитическом учете у нас перед поставщиками есть долги, а есть и переплаты. Как переплаты учесть?
В 2006 году в Предприятии2006 у нас еще был счет 60.7, а здесь его нет и добавить невозможно?
И еще такие мелочи:
1. При добавлении счета - не открывает план счетов при нажатии на кнопочку внизу, обязательно надо в окошко какую-то цифру поставить, только потом спрашивает, а не открыть-ли вам план счетов?
2. При внесении суммы в поле дебет или кредит иногда воспринимает запятую с цифровой клавиатуры как точку, а иногда нет и приходится править на точку с буквенной клавиатуры, теряя время.
3. В плане счетов: с/сч 68.3 обозначен как "Расчеты по ЕНВД", а внизу в расшифровке написано, что это расчеты по ЕСН (ф.б.28%). Не будет ли потом считаться вмененка как 28%???
Спасибо, за терпение.
При вводе остатков на 1.01.07. в УСНО 2007 с использованием бух.учета не допускается дебетовое сальдо по счету 60.2. Но в аналитическом учете у нас перед поставщиками есть долги, а есть и переплаты. Как переплаты учесть?
В 2006 году в Предприятии2006 у нас еще был счет 60.7, а здесь его нет и добавить невозможно?
И еще такие мелочи:
1. При добавлении счета - не открывает план счетов при нажатии на кнопочку внизу, обязательно надо в окошко какую-то цифру поставить, только потом спрашивает, а не открыть-ли вам план счетов?
2. При внесении суммы в поле дебет или кредит иногда воспринимает запятую с цифровой клавиатуры как точку, а иногда нет и приходится править на точку с буквенной клавиатуры, теряя время.
3. В плане счетов: с/сч 68.3 обозначен как "Расчеты по ЕНВД", а внизу в расшифровке написано, что это расчеты по ЕСН (ф.б.28%). Не будет ли потом считаться вмененка как 28%???
Спасибо, за терпение.
Комментарий