Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Агентский договор

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Агентский договор

    Еще раз- здравствуйте!
    Бухсофт УСН , версия от 14.04.16.
    Давно не сталкивалась с комиссионной торговлей, запуталась совсем.
    Агент участвует в расчетах.
    Агент оказывает услуги валет. По условиям договора оплата за услугу производится Агенту, а в Отчете агента из суммы вознаграждения Принципалом вычитается сумма произведенных услуг.

    Действия в программе:
    1. "Покупки"- Наименование Принципала, Операция "Поступление товара на комиссию", проводка Д004/К000
    2. "Продажи"- Наименование поставщика- "Физическое лицо", Операция "- Реализация товара, принятого на комиссию"
    Оплата "Приходный ордер..."

    И вот тут формируются непонятные для меня проводки:
    Д76.6/К76.6; Д000/К004; Д50.1/К 76.6 (если даже аналитику поставить к 76.6 - все равно непонятно получается)

    Пыталась в "настройках счетов" поставить в Учете продаж для Физического лица счет 76.9 - его нет!
    И как зачесть суммы, оплаченные Агенту за валет-услуги, на основании Отчета Агента?

    Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно!
    Спасибо!

    #2
    Уважаемые сотрудники Бухсофт!
    Жду Вашего квалифицированного ответа!
    Спасибо!

    Комментарий


      #3
      Добрый день, у Вас как-то все в кучу - и комиссия, и агенты - это разные типы договоров. Если Вы берете на реализацию товары, то посмотрите пожалуйста инструкцию здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9613
      Все подробно описано.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #4
        Елена, спасибо за ответ!
        Работала с посредническими договорами в Вашей программе давно и, помнится, и с агентским и комиссии работали по одной схеме.
        Наверно, что-то подзабылось.
        Конкретно ситуация:
        Агентский договор- Агент за вознаграждение оказывает услуги валет-паркинга, ( денежные средства за услуги должны перечисляться Принципалу).
        В конце месяца подписывается Отчет агента, где указывается вознаграждение и сумма оказанных услуг. Разница ( вознаграждение минус сумма оказанных услуг) перечисляются Агенту.
        Если есть возможность помочь- буду очень благодарна!

        Комментарий


          #5
          Тогда у Вас чистый агентский договор, смотрим здесь:
          https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29722
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


            #6
            Агентский договор с элементами договора комиссии.

            Дорогие форумчане. Помогите разобраться. Запуталась. У нас агентский договор с элементами договора комиссии. Мы по заявке принципала должны через третьих лиц от своего имени: найти + закупить товар + затаможить + организовать доставку .... и еще куча мелких услуг перегруз, хранение и пр. пр. Вознаграждение получаем за выполненный комплекс "требований принципала" по заявке. Программа Бухсофт УСНО. С товаром все понятно. Вознаграждение отдельной операцией выставлю, тоже понятно. Как перевыставить принципалу услуги? Куда их "засунуть"в учете покупок, чтобы можно было подхватить в учете продаж?

            Комментарий


              #7
              Перечитала весь форум. Провела услуги, купленные у третьих лиц через учет покупок на 76 счет (добавила в содержание операций, не учитываемых при ЕН). Зачет принципалу сделала вручную через журнал операций. Может я все-таки чего-то не увидела?

              Комментарий


                #8
                Подскажите, чтобы разобраться в ситуации:
                1. Заказчик, для которого Вы покупаете товар, на ОСНО? Нужно ли будет перевыставлять счета-фактуры?;
                2. Предоплата от принципала есть? Принципал полностью перечисляет Вам денежные средства на счет - за счет них Вы осуществляете покупку, после того как обязательства выполнены Ваша компания получает вознаграждение?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                  #9
                  Принципал, для которого мы покупаем товар - иностранец, не имеющий представительства на территории РФ. Основной документ на затраты для них - это инвойс, прилагаемый к ГТД, который включает полную сумму товара с учетом доставки и всех возможных затрат, с этим связанных. Наши счета-фактуры им просто не нужны. Предоплата есть, поэтапная, по мере выставления счетов - предоплата за товар, ж/д тариф и пр. пр., окончательная оплата + вознаграждение по получении товара.

                  Комментарий


                    #10
                    Доработаем проводки под эту ситуацию, в ближайшие дни будет на сайте, напишу в эту тему.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                      #11
                      Спасибо. Буду поглядывать))).

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X