А Вы устанавливали счет 76.7 для данного контрагента, как Мы описывали на 1 картинке 2 топика этой темы?
Если счет 76.7 был выбран в настройках "Учета покупок", то во всех сделках учета покупок с данным контрагентом будет счет 76.7 в проводках.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Оплата аренды арендодателю
Свернуть
X
-
Уточните, пожалуйста, вы оплаты по данному контрагенту отражаете во вкладке "Оплата" "Учета покупок" или ручной проводкой в "Банке"?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Не знаю тогда, почему у меня так получается. Если ставить Любой счет, тогда становится, если нет то 60.2
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Добрый день. Весь учет с данным контрагентом в покупках будет вестись с применением счета 76.7. Счет 76.7 с этим контрагентом не станет 60.2 никак.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Добрый день! Правильно я понимаю, что счет 76.7 будет отражаться в 2019 году только в авансовом платеже за январь, оплаченному в декабре 2018 года? А в дальнейшем встанет счет 60.2?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
На начало 2019 года остатки по обеспечительному взносу у вас перенесутся по двум счетам : 76.7 и 009 при импорте остатков.Если заполняете остатки на начало года вручную, то их конечно же надо отразить также по двум этим счетам.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
В остатках на 2019 год какой счет по обеспечительному взносу попадет - 76.7 или 009? Или оба? Если остатки вручную заполнять.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Сообщение от menedger Посмотреть сообщение1. У Арендотателя 1 и 2 настройку счета делаем, правильно?
Сообщение от menedger Посмотреть сообщение2. А как для бухучета провести в новый год, чтобы не было задолженности перед поставщиком?
Сообщение от menedger Посмотреть сообщение3. В прошлом году были оплаченные, но не реализованные сделки. Этим заказчикам какие счета ставить, тоже 009? Сумма немаленькая, 1 895 000 рублей.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
1. У Арендотателя 1 и 2 настройку счета делаем, правильно?
2. А как для бухучета провести в новый год, чтобы не было задолженности перед поставщиком?
3. В прошлом году были оплаченные, но не реализованные сделки. Этим заказчикам какие счета ставить, тоже 009? Сумма немаленькая, 1 895 000 рублей.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Сообщение от menedger Посмотреть сообщениеВсе сделала, как Вы рекомендуете. Но по отражению авансовой оплаты за январь в дальнейшем возникает долг контрагенту, появляются какие-то взаимозачеты...
Сообщение от menedger Посмотреть сообщениеИ еще вопрос. Нужно во всех сделках по аренде ставить счет 76.7? Из примеров в таблицах сделала такой вывод.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Татьяна, здравствуйте! Все сделала, как Вы рекомендуете. Но по отражению авансовой оплаты за январь в дальнешем возникает долг контрагенту, появляются какие-то взаимозачеты... И еще вопрос. Нужно во всех сделках по аренде ставить счет 76.7? Из примеров в таблицах сделала такой вывод.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Да, именно об этой статье расходов идет речь.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Расходы на материально-производственные запасы
Материальные расходы (косвенные расходы) V Материалы
Вы это имеете в виду?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
реклама
Свернуть
Прокомментировать: