Уточните, почему в Журнал учета полученных счетов фактур попадают суммы авансов оплаченные поставщику? Авансовых счетов фактур на эти суммы у нас нет, поставщик выставлял сч-ф только на отгрузку. В журнале по этим суммам соответственно нет номеров счетов фактур, указаны только даты авансов. Как быть, удалить вручную эти строки или можно оставить как есть?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Журнал счетов фактур.
Свернуть
X
-
Записи могут попасть только в том случае, если в программе в закладке "Проводки" сняли галочку "Не выделять НДС с авансов" и у Вас сформировались проводки на выделение НДС. При отсутствии с-ф от поставщиков выделять НДС нельзя.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
реклама
Свернуть
Комментарий