Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректировка ИС за 2014

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    Сообщение от elgai Посмотреть сообщение
    Реальные доходы работников получат в ПФР при сливе - сумма за все кварталы, ИСХД и КОРР. Хотя мы будем сдавать ежеквартально бред (итого за год).
    Да не выйдет "картина маслом". Понятно что при "сливе" корректирующих в базе ПФа действительно начисления будут приводится в порядок.

    Только Вы не забывайте, что при этом очередную исходную по персо мы подаем "кривую" (как будто никаких корректировок не было).

    Очевидно, что в этом случае мы начинаем получать ошибки уже в исчислении суммы страховых взносов. Мы то у себя считаем от откорректированной базы, а очередную исходную персо должны сформировать от не откорректированной. У нас и переход предельного размера может оказаться в другом месяце и погрешности округлений дадут знать.

    Комментарий


      #17
      У нас и переход предельного размера может оказаться в другом месяце и погрешности округлений дадут знать.
      вот именно поэтому я и не хочу сдавать через 120 строку корректировку, ну неправильно это, немогли придумать еще 1 лист раздела 2 в текущей РСВ как корректировочный.

      Комментарий


        #18
        И не надо ничего придумывать. Надо было только строчку 120 и раздел 4 сделать справочными в текущей форме, причем только за текущий период, а не с начала года), а РСВ корректирующие (разделы 1-5) подавать как межрасчетные без разделов 2,5 и 6.

        Комментарий


          #19
          Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
          Надо было только строчку 120 и раздел 4 сделать справочными в текущей форме
          Ну не совсем так. Мы же в этой строчке показываем и доначисления за прошлые годы. Они то должны влиять на баланс "начислено-уплачено".
          Вот информацию за текущий год, точно показывать только справочно, так как эта же самая информация пройдет и по разделу 2 (и по разделу 6).

          Комментарий


            #20
            Сообщение от svv Посмотреть сообщение
            Ну не совсем так. Мы же в этой строчке показываем и доначисления за прошлые годы. Они то должны влиять на баланс "начислено-уплачено".
            Вот информацию за текущий год, точно показывать только справочно, так как эта же самая информация пройдет и по разделу 2 (и по разделу 6).
            Не должны. Сальдо не нужно вообще, как это давно сделано в ФНС.

            Комментарий


              #21
              Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
              Сальдо не нужно вообще, как это давно сделано в ФНС.
              Ну так тогда и говорите, что кроме 120-ой не нужны строчки ....
              З.Ы. ФНС много налогов администрирует. Вы про какой говорите?
              В декларации и расчетах по ЕСН, сальдо в свое время было .

              Комментарий


                #22
                Сальдо в декларациях действительно было, но там "песня" была другая - если налог оплачен в срок (до 15 числа следующего месяца), сумма отражалась в текущем месяце, так что у большинства аккуратных плательщиков сальдо было нулевое

                Комментарий

                реклама

                Свернуть
                Обработка...
                X