Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Кто может сбросить кусок файла с доначисленными взносами

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    Вот, может и другим пригодится. Все "личные данные" я, вроде, почистил, забил "нулями".
    Можете задавать вопросы
    Вложения

    Комментарий


      #17
      Сообщение от Незарегистрированная Посмотреть сообщение
      Т.е. нужно создать исходные разделы 6 и указать в них доначисления.
      Вопрос - куда добавить блок "доначислено" и как он выглядит?


      <СВЕДЕНИЯ_О_СУММЕ_ВЫПЛАТ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ>
      <НомерВпачке>3</НомерВпачке>
      <ТипСведений>ИСХОДНАЯ</ТипСведений>
      <РегистрационныйНомер>...</РегистрационныйНомер>
      <СтраховойНомер>...</СтраховойНомер>
      <ФИО>
      <Фамилия>...</Фамилия>
      <Имя>...</Имя>
      <Отчество>...</Отчество>
      </ФИО>
      <ОтчетныйПериод>
      <Квартал>6</Квартал>
      <Год>2014</Год>
      <Название>С 01.01.2014 ПО 30.06.2014</Название>
      </ОтчетныйПериод>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
      <КодСтроки>400</КодСтроки>
      <КодКатегории>НР</КодКатегории>
      <СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
      <НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
      <НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
      <ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
      </СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>

      <НомерСтроки>2</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
      <Месяц>4</Месяц>
      <КодСтроки>401</КодСтроки>
      <КодКатегории>НР</КодКатегории>
      <СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
      <НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
      <НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
      <ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
      </СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <НомерСтроки>3</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
      <Месяц>5</Месяц>
      <КодСтроки>402</КодСтроки>
      <КодКатегории>НР</КодКатегории>
      <СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
      <НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
      <НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
      <ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
      </СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <НомерСтроки>4</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
      <Месяц>6</Месяц>
      <КодСтроки>403</КодСтроки>
      <КодКатегории>НР</КодКатегории> <СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
      <НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
      <НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
      <ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
      </СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>

      <СуммаВзносовНаОПС>0.00</СуммаВзносовНаОПС>
      <СтажевыйПериод>
      <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
      <ДатаНачалаПериода>01.04.2014</ДатаНачалаПериода>
      <ДатаКонцаПериода>30.06.2014</ДатаКонцаПериода>
      </СтажевыйПериод>
      <ДатаЗаполнения>25.07.2014</ДатаЗаполнения>
      </СВЕДЕНИЯ_О_СУММЕ_ВЫПЛАТ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ>
      Во-первых, в таком виде у вас файл проверку не пройдет: почему у вас есть весь квартал стажа, а начислений нет? Этот человек работает? Если нет начислений, строки, выделенные синим цветом, не нужны.

      Во-вторых, давайте все-таки разберемся, ЧТО вы хотите сделать?
      Насколько я поняла (если ошибаюсь - поправьте), вам нужно во 2-м квартале 2014 года подать корректировку за период ДО 2014 года на человека, который сейчас НЕ работает, т.е. данных за 2014 год у него нет.
      В этом случае вы формируете КОРР-сведения СЗВ-6-1(2,4) с правильными данными (и по суммам, и по стажу), которые полностью заменят собой ИСХодные. Далее, вы обязательно формируете на этого человека Раздел 6 с типом корректировки ИСХОДНАЯ, в котором заполняете раздел 6.6 с указанием ДОначисленных взносов (страховых и накопительных, за прошлые года). Поскольку этот человек в 2014 году у нас не работает, Разделы 6.4 и 6.8 не заполняем.
      В файле это выглядит так:
      <СВЕДЕНИЯ_О_СУММЕ_ВЫПЛАТ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ>
      <НомерВпачке>2</НомерВпачке>
      <ТипСведений>ИСХОДНАЯ</ТипСведений>
      <РегистрационныйНомер>000-111-222222</РегистрационныйНомер>
      <СтраховойНомер>111-222-333 45</СтраховойНомер>
      <ФИО>
      <Фамилия>Ф</Фамилия>
      <Имя>И</Имя>
      <Отчество>О</Отчество>
      </ФИО>
      <ОтчетныйПериод>
      <Квартал>6</Квартал>
      <Год>2014</Год>
      <Название>С 01.01.2014 ПО 30.06.2014</Название>
      </ОтчетныйПериод>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
      <КодСтроки>400</КодСтроки>
      <КодКатегории>НР</КодКатегории>
      <СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
      <НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
      <НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
      <ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
      </СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
      <СуммаВзносовНаОПС>0.00</СуммаВзносовНаОПС>

      <СведенияОкорректировках>
      <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
      <Квартал>4</Квартал>
      <Год>2012</Год>
      <СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>-456.78</СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>
      <СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>-123.45</СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>
      </СведенияОкорректировках>
      <СведенияОкорректировках>
      <НомерСтроки>2</НомерСтроки>
      <ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
      <СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>-456.78</СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>
      <СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>-123.45</СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>
      </СведенияОкорректировках>

      Далее, данный Раздел 6 (с разделом 6.6) попадает в свою пачку (файл), а соответственно, и в Раздел 2.5.1 как исходное сведение, тем самым увеличивая количество ЗЛ в графе 4 этого раздела. Суммы в графах 2 и 3 от наличия ИС на этого человека не меняются (т.к. начислений в 2/2014 нет и взносы=0). Так как у нас есть корректирующая пачка СЗВ-6-1(2,4), её мы указываем в Разделе 2.5.2, суммы которого совпадают с Разделами 6.6 (это и есть аналог АДВ-6-2).

      Если же у вас этот человек работает в 2014 году, то заполняем также все разделы: 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 нужными значениями

      Комментарий


        #18
        Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
        Во-первых, в таком виде у вас файл проверку не пройдет: почему у вас есть весь квартал стажа, а начислений нет? Этот человек работает? Если нет начислений, строки, выделенные синим цветом, не нужны.
        Спасибо, уберу.

        Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
        Во-вторых, давайте все-таки разберемся, ЧТО вы хотите сделать?
        Насколько я поняла (если ошибаюсь - поправьте), вам нужно во 2-м квартале 2014 года подать корректировку за период ДО 2014 года на человека, который сейчас НЕ работает, т.е. данных за 2014 год у него нет.
        Да, так и есть.

        Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
        <СведенияОкорректировках>
        <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
        <ТипСтроки>МЕСЦ</ТипСтроки>
        <Квартал>4</Квартал>
        <Год>2012</Год>
        <СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>-456.78</СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>
        <СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>-123.45</СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>
        </СведенияОкорректировках>
        <СведенияОкорректировках>
        <НомерСтроки>2</НомерСтроки>
        <ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
        <СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>-456.78</СуммаДоначисленныхВзносовНаСтраховую>
        <СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>-123.45</СуммаДоначисленныхВзносовНаНакопительную>
        </СведенияОкорректировках>
        Т.е. корректировка нужна в ИС 2014 (раздел 6.6), другие взносы в разделе 6 по нулям, а прошлые годы "как должно быть". Спасибо, именно этот блок и нужен!

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X