ЛенаС на самом деле у Вас случай один из наиболее простых. И по Вашим описаниям все сделали правильно, единственный вопрос по итогам 3 кв по РСВ есть переплата (надоплата)?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Ошибка ПУ:начислено < 0
Свернуть
X
-
Сообщение от Бух-Настасья Посмотреть сообщениеПростите,а как сделать корректировка на одного человека?
В теории - добавить эту человеку корректирующую форму. Причем корректирующие сведения сдаются вместе с текущим отчетным периодом, в одном пакете с РСВ-1, корректир.РСВ и исхлдными за 3 квартал.
_____________
Тип сведений - корректирующая
Отчетный период - 3 кв (так как сдавать будете с 3 кварталом)
Корректируемый отч.период - 2 квартал (тот, который корр-те)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениекорректирующие сведения сдаются вместе с текущим отчетным периодом, в одном пакете с РСВ-1, корректир.РСВ и исхлдными за 3 квартал.
Sova64 говорит не надо, Вы говорите, что надо. Сотрудники ПУ нашего Отделения утверждают, что не требуется корректировка РСВ, а в АСВ говорят, что надо корректировать все РСВ с периода корректировки по текущий. Хотелось бы один вариант от всех слышать.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Уважаемый Виталик Саныч!
Для того, чтобы решить нужно корректировать предыдущие РСВ-1 или нет, надо ответить на один простой вопрос:
все ли выплаты, начисленные в том прошедшем периоде в том виде были включены в базу для обложения в расчёте за тот прошедший период?
Организация с конца 2010 года не ведет хоз.деятельности. За 2010 год отчитались "нормально". За 2011 год (до текущего момента) сдавали "нулевки".
В сентябре к ним обратился бывший сотрудник (увольнение в ноябре 2010) за справкой (не уточнял, но полагаю для больничного) и выяснилось, что ему зарплаты излишне начислено за ноябрь 2010 (соответственно и взносов): проработал не полный месяц, а бухгалтер насчитал как за полный.
Ко мне обратились за помощью: что делать? Порекомендовал им попросить с "сотрудника" возврат (что было реально и он был не против) и в 3-ем квартале сделать отчетность с учетом сторно (без корректирующих РСВ, собственно, рекомендации взял с этого форума). На следующем этапе выяснилось, что "набивалки" не принимают отрицательных начислений (за 2011 были "нулевки"). Попробовал выяснить об этом моменте в нашем Управлении... Описал "требования" нашего Отделения чуть выше, в том числе и на вопрос: "если бы были начисления, уплата и т.п., т.е. хоз.деятельность велась бы в полной мере, то как делать отчет с учетом сторно?" был получен соответствующий ответ с выводом: "ПУ говорит одно, а АСВ другое". Непонятно, каких рекомендаций придерживаться...
PS: Организация отчеты не переделывала, с сотрудником сошлись на том, что "пусть будет правильно выплачено з/п, не будем напрягаться с отчетностью", но, как говорится, "ложки нашлись, но осадок остался" (с)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Уважаемый Виталик Саныч!
Ваш случай составляет исключение из правила
С тем случаем я согласился и с нашим Управлением, и не поднял бы тему, если бы на вопрос
Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщение"если бы были начисления, уплата и т.п., т.е. хоз.деятельность велась бы в полной мере, то как делать отчет с учетом сторно?"
Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщениеСотрудники ПУ нашего Отделения утверждают, что не требуется корректировка РСВ, а в АСВ говорят, что надо корректировать все РСВ с периода корректировки по текущий.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщение"ПУ говорит одно, а АСВ другое". Непонятно, каких рекомендаций придерживаться...
(с)
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий