Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ошибка ПУ:начислено < 0

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    ЛенаС на самом деле у Вас случай один из наиболее простых. И по Вашим описаниям все сделали правильно, единственный вопрос по итогам 3 кв по РСВ есть переплата (надоплата)?

    Комментарий


      #17
      Простите,а как сделать корректировка на одного человека?

      Комментарий


        #18
        Сообщение от Бух-Настасья Посмотреть сообщение
        Простите,а как сделать корректировка на одного человека?
        Смотря в какой программе работаете.
        В теории - добавить эту человеку корректирующую форму. Причем корректирующие сведения сдаются вместе с текущим отчетным периодом, в одном пакете с РСВ-1, корректир.РСВ и исхлдными за 3 квартал.
        _____________
        Тип сведений - корректирующая
        Отчетный период - 3 кв (так как сдавать будете с 3 кварталом)
        Корректируемый отч.период - 2 квартал (тот, который корр-те)

        Комментарий


          #19
          Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщение
          корректирующие сведения сдаются вместе с текущим отчетным периодом, в одном пакете с РСВ-1, корректир.РСВ и исхлдными за 3 квартал.
          Так все-таки как правильно, нужны корректирующие РСВ за предыдущие периоды или хватит правильную текущую РСВ (с учетом корректировок)?
          Sova64 говорит не надо, Вы говорите, что надо. Сотрудники ПУ нашего Отделения утверждают, что не требуется корректировка РСВ, а в АСВ говорят, что надо корректировать все РСВ с периода корректировки по текущий. Хотелось бы один вариант от всех слышать.

          Комментарий


            #20
            Сообщение от Sova64
            Уважаемый Виталик Саныч!

            Для того, чтобы решить нужно корректировать предыдущие РСВ-1 или нет, надо ответить на один простой вопрос:
            все ли выплаты, начисленные в том прошедшем периоде в том виде были включены в базу для обложения в расчёте за тот прошедший период?
            Уважаемая Sova64, если вы не против, то я приведу реальный пример.
            Организация с конца 2010 года не ведет хоз.деятельности. За 2010 год отчитались "нормально". За 2011 год (до текущего момента) сдавали "нулевки".
            В сентябре к ним обратился бывший сотрудник (увольнение в ноябре 2010) за справкой (не уточнял, но полагаю для больничного) и выяснилось, что ему зарплаты излишне начислено за ноябрь 2010 (соответственно и взносов): проработал не полный месяц, а бухгалтер насчитал как за полный.
            Ко мне обратились за помощью: что делать? Порекомендовал им попросить с "сотрудника" возврат (что было реально и он был не против) и в 3-ем квартале сделать отчетность с учетом сторно (без корректирующих РСВ, собственно, рекомендации взял с этого форума). На следующем этапе выяснилось, что "набивалки" не принимают отрицательных начислений (за 2011 были "нулевки"). Попробовал выяснить об этом моменте в нашем Управлении... Описал "требования" нашего Отделения чуть выше, в том числе и на вопрос: "если бы были начисления, уплата и т.п., т.е. хоз.деятельность велась бы в полной мере, то как делать отчет с учетом сторно?" был получен соответствующий ответ с выводом: "ПУ говорит одно, а АСВ другое". Непонятно, каких рекомендаций придерживаться...
            PS: Организация отчеты не переделывала, с сотрудником сошлись на том, что "пусть будет правильно выплачено з/п, не будем напрягаться с отчетностью", но, как говорится, "ложки нашлись, но осадок остался" (с)

            Комментарий


              #21
              Сообщение от Sova64
              Уважаемый Виталик Саныч!

              Ваш случай составляет исключение из правила
              Спасибо Вам за понятные разъяснения.
              С тем случаем я согласился и с нашим Управлением, и не поднял бы тему, если бы на вопрос
              Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщение
              "если бы были начисления, уплата и т.п., т.е. хоз.деятельность велась бы в полной мере, то как делать отчет с учетом сторно?"
              мне в нашем Управлении не сказали (почти дословно):
              Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщение
              Сотрудники ПУ нашего Отделения утверждают, что не требуется корректировка РСВ, а в АСВ говорят, что надо корректировать все РСВ с периода корректировки по текущий.

              Комментарий


                #22
                Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщение
                "ПУ говорит одно, а АСВ другое". Непонятно, каких рекомендаций придерживаться...
                (с)
                Я считаю, что по вопросам РСВ нет смысла обращаться к ПУ. Честно говоря, персучету вообще всё равно каким образом будет корректироваться расчет (нарастающим итогом или корректирруя предыдущие), лишь бы нарастающим итогом а ИС'ами совпадали

                Комментарий


                  #23
                  Сообщение от Sova64
                  К стати, в этом случае, если проводится доначисление выплаты за предыдущий период, то корректирующая форма СЗВ-6* не нужна.
                  Всё доначисление включается сотруднику в текущую исходную СЗВ-6*.
                  Жизнь намного сложнее : доначисление за предыдущий год и разные %.

                  Комментарий


                    #24
                    С той практикой, которая складывается сейчас в Москве появляется новая проблема. В межрасчетный период исправляется РСВ за какой-то из предыдущих периодов.
                    В отчетном периоде пакет сдачи контроль УФОЙ не пройдет, бухгалтера сдавать отчетность к инспектору не пустят.

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X