Добрый день! Ситуация такова: у нашей организации существует задолженность перед поставщиком за период с января по апрель 2009 г. По обоюдному соглашению составлен график погашения задолженности по 200 тыс. за каждый месяц. В платежном поручении я так же, как и в текущих платежах выделила сумму НДС. Это правильно, или существуют какие-то тонкости, если идет погашение задолженности по предыдущим годам? Большое спасибо!
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
НДС в п/п при оплате задолженности
Свернуть
X
реклама
Свернуть
Комментарий