Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Проблемы в Учете продаж
Свернуть
X
-
Если будете пытаться разобраться самостоятельно - попробуйте по фильтру на складе отобрать операции Перемещение, сформированные без образования проводок - если отберутся, значит были сформированы напрямую на складе и Вы их просто удаляете.
Если нет - идем в журнал операций, ищем операции за эти даты на эти суммы. Если находим - нажимаем кнопку "Править", программа напишет из какого документа попала проводка. Если информации нет, значит проводка на перемещение сформирована вручную - опять же удаляем по необходимости.
Еще как вариант - сделать перерасчет операций (Сервис/ Перерасчет).
Если ничего не помогло - присылаете базу.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
На эти вопросы без Вашего архива ответить невозможно. Пишите по почте, поможем разобраться.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
такая проблема. нашли чисто случайно когда пытались разобраться с остатками по складу.
итак:
в учете перемещений по складу стоит запись - перемещение со склада по умолчанию на ККМ (продажа через кассу) сумма например 270 тысяч.
в это число такой продажи не было. захожу в учет продаж - операции - там стоят записи - торговля - поступили ден.средства через кассу ( тут всепонятно и правильно)
следующая запись - списана себестоимость как раз на эти 270 тысяч.
какая себестоимость? откуда?
и таких записей в течение года нашли порядка 6.
что ними делать? на общий финансовы итог вроде не влият. по всем проводкам все сходится. но откуда эта запись и почему она прошла по складу???)
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Влияет, если данные правильно вводить:
допустим оприходовали Вы товар - 05.01, а к вычету НДС хотите в феврале поставить - ставите дату регистрации 28.02, делаете перерасчет проводок и проводка Д.68.2 К.19.3 (принят НДС к вычету) формируется с датой 28.02;
- теперь Ваш случай - оприходовали в 2010 г., регистрационную дату выбираете 2009 г. (до момента оприходования). Программа выбирает наиболее приемлемую дату - принять НДС к вычету до оприходования мы не можем, и формирует проводки с 2010 г.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Вобщем получается, что на НДС регдата не влияет.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Проводка на вычет НДС у Вас сформировалась с датой 07.06.2010? В книгу покупок запись попала с этой датой? Сформируйте декларацию по НДС за один день - 07.06.2010 и проверьте, что сумма попала в декларацию.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
в журнале операций нет периода "все года"
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщениеВот например у нас есть продажа от 07.06.10 На вкладке с проводками даты проводок те, которые должны быть.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Открыть журнал операций, поставить период "Все года" и посмотреть с какой датой сформирована проводка.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Вот например у нас есть продажа от 07.06.10 На вкладке с проводками даты проводок те, которые должны быть. И вот мы обнаружили, что у этой продажи рег.дата 03.11.09. Т.е. получается, что НДС к вычету по этой прдаже не принимается в июне? (и вообще не принимается в 2010г. раз рег. дата 09г.?) Как и где это можно посмотреть и уточнить?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
На дату принятия к вычету НДС и регистрации счета-фактуры в книге покупок/ продаж. Это поле используется в случае, когда есть необходимость поставить НДС к вычету в следующих отчетных периодах (не было выручки, например).
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Подскажите пожалуйста, на что оказывает влияние регистрационная дата в учете продаж (если смотреть доп. поля).
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Dreams Посмотреть сообщениеУСНО, версия от 04.10.2010, прогр.зарегистрирована. После обновления: в строке Плательщик (Учет продаж) во всех накладных по-прежнему высвечивается один и тот же контрагент. Пробовала делать перерасчет операций по покупкам и продажам (через меню Сервис) - не помогло. Нужный плательщик в накладной появляется только после нажатия кнопки Перерасчет внутри каждой операции. Так задумано или это только у меня так выходит?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
И еще, вопрос. При формировании тов.накладной (Учет продаж, Документы) - ответств. лица нужно набивать к каждой новой накладной или где-то предусмотрен их выбор один раз - и они будут автоматом появляться? Было бы намного удобнее.
Прочие пожелания в новой версии учтены, спасибо за Вашу работу.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
УСНО, версия от 04.10.2010, прогр.зарегистрирована. После обновления: в строке Плательщик (Учет продаж) во всех накладных по-прежнему высвечивается один и тот же контрагент. Пробовала делать перерасчет операций по покупкам и продажам (через меню Сервис) - не помогло. Нужный плательщик в накладной появляется только после нажатия кнопки Перерасчет внутри каждой операции. Так задумано или это только у меня так выходит?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
реклама
Свернуть
Прокомментировать: