Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Остатки на начало 2010 г.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Остатки на начало 2010 г.

    Здравствуйте!
    1. Пользуемся с 2010-го программой УСНО. Делали импорт из Предприятие 2009, но остатки не совпадают. Подскажите, по идее при импорте начало года должно совпадать с остатками на конец года?
    2. Какими проводками и как можно показать в УСНО оплату НДС за декабрь 2009-го и поступление платежа на р/с за услуги с НДС за тот же декабрь?

    #2
    1. Если есть незакрытые счета, такие как 26, 90, 91, 99 и т.п. то остатки совпадать не будут, т.к. такие счета не могут иметь остатков на начало года и соответственно импортироваться не будут.
    2. Через форму журнал операций. Оплата НДС Д 68.2 К 51.
    А поступление средств от покупателя через учет продаж, как обычно.

    Комментарий


      #3
      То есть, если Д и К в Остатках на начало года не сходятся это нормально?

      Комментарий


        #4
        Открываю УСНО, Справочники, строку Остатки на начало года и там Д и К сравниваю - разные!

        Комментарий


          #5
          А нет никакой возможности посмотреть остатки на конец года в Предприятие 2009? Чтобы сравнить и если нужно подправить в ручную. Организации Дебиторы и кредиторы ещё не совпадали или не всё перекинулось из прошлого года.

          Комментарий


            #6
            Остатки на конец года можно посмотреть в форме журнал операций - Анализ оборотов.

            Комментарий


              #7
              Д и К в Анализе оборотов ведь не должны совпадать с Остатком начало года в УСНО? Вот например, уставный капитал должен был перейти в УСНО и отражаться в остатках?

              Комментарий


                #8
                Я имел ввиду, где бы в Предприятии 2009 посмотреть остатки, которые перешли на начало года

                Комментарий


                  #9
                  В форме ввод остатков. Или опять же в той же оборотке, если ее с начала года сформировать.

                  Комментарий


                    #10
                    Д и К в анализе оборотов не будут совпадать с остатками, если это счета 60, 62, 76 и проч. т.к. они переносятся в разрезе аналитики.

                    Комментарий


                      #11
                      ок
                      Последний раз редактировалось Александр33; 26.01.2010, 14:58.

                      Комментарий


                        #12
                        Извините, но всё таки я не понимаю. После импорта в УСНО 2010 из Предприятия 2009 формирую баланс из УСНО 2010. Д и К На начало отчетного года не сходятся, так же как и На конец отчетного периода. Так ведь не должно быть в балансе? Д и К должны быть одинаковы!

                        Комментарий


                          #13
                          Давайте точный список счетов по которым у Вас разошлись остатки (что нормально при таком импорте), а мы обоснуем почему это правильно или нет.

                          Комментарий


                            #14
                            Например счёт 80 Уставный капитал, 90, 76, Д получился в 2 раза больше К при импорте в УСНО

                            Комментарий


                              #15
                              обязательно ли при использовании бухсофта усно (д-р) использовать закрытие месяца? я предоставляю тлоько услуги (акт выполненны работ услуг используется только в программе) за прошлые годы не использовал закрытие месяца, в принципе всё устраивало,просто знаю что в 1с это обязательная операция

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X