Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация такая. Программа УСНО. На конец года товаров на складе 0 (все продано). Книга дох и расх заполнено верно
Но когда смотрю данные бухгалтерского учета, то вижу что по счетам 19.11 и 45.2 висят остатки. Посмотрев, что это за суммы, выясняю – что на 45 не списан один товар, а на 19 – НДС по пяти товарам. Не могу понять – где что нужно исправить (дату? Приоритет?), чтобы этих остатков не было. Ведь фактически все отгружено и оплачено и покупателями и поставщикам и никаких остатков быть не должно?
Ситуация такая. Программа УСНО. На конец года товаров на складе 0 (все продано). Книга дох и расх заполнено верно
Но когда смотрю данные бухгалтерского учета, то вижу что по счетам 19.11 и 45.2 висят остатки. Посмотрев, что это за суммы, выясняю – что на 45 не списан один товар, а на 19 – НДС по пяти товарам. Не могу понять – где что нужно исправить (дату? Приоритет?), чтобы этих остатков не было. Ведь фактически все отгружено и оплачено и покупателями и поставщикам и никаких остатков быть не должно?
Комментарий