Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопрос по переходу плтежей

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопрос по переходу плтежей

    Как правильно отразить такое: Продукция была отгружена Получателю в 2004 г.
    Соответственно получена от Постащика тоже в 2004 г.
    А оплачена Получателем в 2005 г.
    Соответсвенно оплата Поставщику тоже была произведена в 2005 г.
    Проводки, получается, только через журнал операций делать... Да?
    С уважением Вячеслав.

  • #2
    Ответ: Вопрос по переходу плтежей

    Надо по 2004 году ввести остатки на начало, а в 2005 году отразить текущие операции за 2005 год (учет покупок и продаж) и соответственно закрыть остатки.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Вопрос по переходу плтежей

      Извините торможу... 1.Ввел остатки.
      2. как в учете продаж (покупок) ввести оплаты. Там ведь нет сф(записей)?

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Вопрос по переходу плтежей

        Сч-ф. надо добавить (с датой оплаты).
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Вопрос по переходу плтежей

          Получается и остатки по счетам и сф? или я опять чегото не понимаю?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Вопрос по переходу плтежей

            Нет, остатки просто по бухгалтерским счетам. А погашаете их вводом счетов фактур (сделок). При вводе счетов фактур остки учитываются при формировании проводок, при этом иной, видимой связи нет.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Вопрос по переходу плтежей

              Если у Вас на начало 2005 г. есть задолженность перед поставщиком, то Вам нужно завести остаток по счету 60.2 (кредитовый). После этого заходите в Учет покупок и добавляете с-ф для данного поставщика, где добавляете только оплату (закладка оплата). Проводки сформируются автоматически и остаток, заведенный во Вводе остатков, спишется.
              То же самое касается расчетов с покупателями. Заведите остаток по счету 62.2 и заполните сведения об оплате в Учете продаж.Если не будете добавлять оприходование, ничего не задвоит.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Вопрос по переходу плтежей

                Спасибо теперь понятно

                Комментарий

                реклама

                Свернуть
                Обработка...
                X