Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

УСНО 2008. Зачисление зарплаты на расч. счет сотрудника

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    УСНО 2008. Зачисление зарплаты на расч. счет сотрудника

    Программа Упрощенная система 2008, незарегистрированная (пока).
    Подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется занесение выплаты зарплаты на расч. счет сотрудника (сотрудник один) .
    Нигде не нашел возможность указания платежного поручения по начислению зарплаты. В книге доходов и расходов зарплата ставится датой начисления и без первичного документа, хотя дата начисления с датой выплаты не совпадает (начисляю 30 числа тек. месяца, выплата идет в начале следующего месяца).
    Для какой цели в "списке сотрудников" во вкладке "кадровые данные" можно указать реквизиты личного счета сотрудника

    #2
    Посмотрите по поиску: Выплат* зарплат* карточ*
    Вот например здесь обсуждалось и в ряде иных тем:
    https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=6172
    В книге доходов и расходов зарплата ставится датой начисления и без первичного документа, хотя дата начисления с датой выплаты не совпадает (начисляю 30 числа тек. месяца, выплата идет в начале следующего месяца
    Это странно, программа смотрит именно на выплату. Ничего не путаете? Может особенности какие есть?

    Комментарий


      #3
      Спасибо, с этим понял.
      Осталась проблема в том, что после начисления операция, появившаяся в "Банке", имеет неверный номер платежки.
      мои действия :
      Исправляю эту операцию, вписываю правильный номер платежки.
      По-новому заполняю книгу Д\Р (с пересчетом операций).
      Там все равно этот расход без номера перв. документа.
      После этого опять иду в "банк", там все по старому, без моих исправлений.

      PS Возможно ли в "выплате" и "расчете" смотреть операции не только на текущую дату, кот стоит в лев. верхнем окне, а по всем операциям с нач. года

      Комментарий


        #4
        При перерасчете программа переформировывает все операции. При этом номер платежки подставляется по следующему правилу - максимальный номер платежки за данный день плюс 1.
        Последний раз редактировалось Алексей К.; 10.07.2008, 22:38.

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X