Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Автоматическое закрытие счетов в программе БухСофт: Предприятие

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Автоматическое закрытие счетов в программе БухСофт: Предприятие

    Раздел: Закрытие счетов в программе БухСофт: Предприятие

    Для автоматического закрытия счетов необходимо выбрать в главном меню Учет \ Закрытие счетов.

    При выборе раздела меню Учет \ Закрытие счетов вызывается форма, которая состоит из двух основных блоков Закрытие счетов и Формирование финансового результата. Эти операции производятся по тем счетам, рядом с которыми проставлена отметка.



    В зависимости от того, какой период выбран – месяц, квартал, будут сформированы проводки по итогам месяца или квартала.
    Обратите внимание при закрытии счетов всегда нужно ставить галочку - формировать проводки в разрезе анатилитики.

    Для закрытия отдельных субсчетов надо поставить галочки напротив этих субсчетов, при необходимости закрытия всех субсчетов к счету поставить галочку напротив счета.



    Формирование проводок в журнале операций происходит при нажатии на кнопку Сформировать. Если в операции за месяц (квартал) были внесены изменения уже после того как итоговые проводки были сформированы, то сначала нужно удалить уже сформированные проводки за этот месяц(квартал) по кнопке Удалить. А затем нажать на кнопку Сформировать и проводки будут переформированы.

    Дата формирования всех проводок - последний день месяца (квартала).

    При нажатии на кнопку Удалить сформированные проводки будут удалены. Если выбран период - месяц, то будут удалены проводки, сформированные по итогам месяца, если выбран период - квартал, то будут удалены проводки, сформированные по итогам квартала, если период – год, то проводки, сформированные по итогам года.
    Внимание! Если необходимо удалить не все, а только определенные проводки, нужно отметить соответствующие счета галочками и нажать кнопку Удалить.

    Все счета из верхней части формы "Закрытие счетов" закрываются на счет 90.2 "Себестоимость продаж". У этого счета есть аналитика "Виды деятельности". Если используется больше одной аналитики (например, Торговля 18% и Торговля 10%), то при закрытии счета его остаток распределяется с учетом аналитики.

    Например, стоит отметка по закрытию счета 20.1, при этом в течение месяца (квартала) были сформированы проводки со счетом 90.2, у которых использовалась аналитика «Торговля 18%» и «Торговля 10%». В этом случае при закрытии счета будут сформированы две проводки:

    Д.90.2 «Торговля 18%» К. 20.1

    Д. 90.2 «Торговля 10%» К. 20.1

    Для распределения остатка рассчитывается простая пропорция в отношении каждой аналитики.

    Сумма проводок Д. 90.2 К любой счет за выбранный период (месяц) приравнивается к 100%

    Аналитика 1 - х%

    Аналитика 2 - у%

    Если какая-то часть проводок была без аналитики, то их процентная доля также рассчитывается.

    В результате формируется столько проводок, сколько аналитик у счета 90.

    Для того, чтобы сформировать финансовый результат по итогам года, необходимо выбрать период – год. Подробнее см .раздел Закрытие счетов по итогам года.
    Внимание! Если выбран период отличный от года, то счет 99 «Прибыли и убытки» будет заблокирован.
    Вложения
    Последний раз редактировалось Оксана78; 16.01.2017, 10:40.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X