Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

УСНО (услуги - как вести?) (заявка 0994)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • УСНО (услуги - как вести?) (заявка 0994)

    ООО на УСНО - услуги в области электросвязи. Для выполнения работ привлекаем сторонние организации (все работают с НДС). В инструкции описано ведение бух. при комиссии но с ТМЦ, которых у нас нет. При переходе с 2007 на 2008гг. прога сообщила, что на складе в остатке есть ТМЦ. При просмотре в остатках весь годовой НДС с покупок. В складе в самой программе все пусто.
    Несколько контрагентов за обслуживание оборудования ежемесячно оплачивают услуги. Но фактически на выполнение данных работ нами привлекается другая организация, услуги которой оплачивается в начале следующего месяца одной суммой по договору.
    Подскажите как правильно вести бух учет?
    Огромное спасибо за помощь!

  • #2
    Ответ: УСНО (услуги - как вести?)

    Будем благодарны за базу, т.к. не очень понятны Ваши проблемы.
    Вы используете форму производство? Как Вы приходуете оказанные Вам услуги, на каких счетах отображается оставшийся НДС?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: УСНО (услуги - как вести?)

      Базу отправил

      Комментарий


      • #4
        Ответ: УСНО (услуги - как вести?)

        Базу получили. Разбиремся
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: УСНО (услуги - как вести?)

          С нетерпением жду.... Спасибо.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: УСНО (услуги - как вести?) (заявка 0994)

            При переходе с 2007 на 2008гг. прога сообщила, что на складе в остатке есть ТМЦ
            Думаю Вы немного не поняли сообщение. Программа говорит не о том, что у Вас есть ТМЦ, а о том, что если они есть, то готова предоставить отчет о степени их оплаченности для целей расчета ЕН. У Вас по складу пусто, значит и вопрос отпадает.
            Несколько контрагентов за обслуживание оборудования ежемесячно оплачивают услуги. Но фактически на выполнение данных работ нами привлекается другая организация, услуги которой оплачивается в начале следующего месяца одной суммой по договору.
            Подскажите как правильно вести бух учет?
            Этот вопрос рекомендую задать в этом разделе:
            http://www.buhsoft.ru/forums/forumdisplay.php?f=5
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий

            реклама

            Свернуть
            Обработка...
            X