Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Новый счет в плане счетов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Новый счет в плане счетов

    Добрый день! Помогите разобраться, как в план счетов добавить новый забалансовый счет, для отображения там материалов, которые не попадают в котегорию ОС относятся в МЦ, т.е. сначала они приходуются на счет 10, списываются на 20 и отражаются на за балансовом счете (например: мебель для офиса). Вообще в консультациях для этих целей применяется такая корреспонденция счетов. Пример:
    Дт 10, Кт 60 -100 руб. принят шкаф к учету
    Дт 20, Кт 10 - 100 руб. шкаф передан в эксплуатацию
    Дт 012 "Активы стоимостью до 20 000, и сроком полезного использования свыше 12 мес. в эксплуатации"
    В программе же 012 счет - это "нематериальные активы",
    013 счет-основные средства.
    а для прочих материальных ценностей в эксплуатации счет не заведен.
    Где и как мне его завести?

    #2
    013 - это МПЗ, посмотрите https://test.buhsoft.ru/sshots/4fe97...98fc616917.png

    013.2 - оставили для давно списанных ОС, которые продолжают эксплуатироваться.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Подскажите, пожайлуйста, в программе Бухсофт УСН 2013 на какой за балансовый счет отнести ОС которые на 01.01.2013 г. уже не имеют остаточной стоимости но еще эксплуатируются? Или их отнести на 01 счет по первоночальной стоимости и на счете 02.1 показать всю сумму амортизации за весь период эксплуатации?

      Комментарий


        #4
        С какой целью Вы их хотите отражать в остатках? Если только ради управленческого учета, - то можно на 013. Если повесить на 01, они будут увеличивать остаток по этому счету и постоянно висеть в оборотке, нужны они Вам там?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          С 2013 года мы начинаем сдавать баланс. Вот на 01.01.2013 г. нужно вывести остатки по рабочим счетам в балансе.

          Комментарий


            #6
            Если у Вас эти объекты полностью самортизированы, то в балансе они не отражаются.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Сообщение от ВалентинаС Посмотреть сообщение
              Подскажите, пожайлуйста, в программе Бухсофт УСН 2013 на какой за балансовый счет отнести ОС которые на 01.01.2013 г. уже не имеют остаточной стоимости но еще эксплуатируются? Или их отнести на 01 счет по первоночальной стоимости и на счете 02.1 показать всю сумму амортизации за весь период эксплуатации?
              Этот подход правильный и соответствует ПБУ-6. Неважно, в какой программе.

              Комментарий

              реклама

              Свернуть
              Обработка...
              X