Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    НДС

    Добрый день, программа УСНО зарегистрированная. При каких условиях списывается НДС со счета 19.11 в 90.2? Товар отгружен, себестоимость списывается, НДС идет на 19.11, а к зачету не списывается.

    #2
    После заполнения книги Доходов и расходов принудительно формируются операции на списание оплаченного НДС.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      А в продажах, когда формируется себестоимость, не должна такая проводка появлятся?

      Комментарий


        #4
        И еще, вроде все сфромированно, и Книга Доходов и расходов посчитана, а остаток и на 19 счете и на 45 остается. Не понятно.

        Комментарий


          #5
          Посмотрите, товар должен быть оприходован/ оплачен (Покупки), реализован/ оплачен (Продажи) - тогда себестоимость в полном объеме списывается в расходы (в т.ч. НДС).

          После заполнения книги ДиР проводка по НДС добавляется в Учет продаж в операцию по реализации.
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


            #6
            Опять все переформировала, все проводки, и книгу ДиР тоже, все равно на 45 счете остаток большой, те не списывается на 90 счет. Весь товар оплачен. Может я что-то не по порядку делаю? Сначала переформировала Учет покупок, потом Учет продаж, потом книгу. И на 19.11 остаются мелкие остаточки, по 7 рублей, по 8 копеек и т.д.

            Комментарий


              #7
              У меня очень большой список товаров, если руками все выбирать, то ой-ей..

              Комментарий


                #8
                Проверяйте по одному конкретному товару, который не списался с 45-го счета а должен.
                Посмотрите есть ли по нему остаток, вся ли оплата. Проверить степень оплаты можно сформировав справку расчет по этому товару.

                Комментарий


                  #9
                  на конец года все оплачено,

                  Комментарий


                    #10
                    Если все оплачено проверьте во вводе остатков это указано?

                    Комментарий


                      #11
                      в каком вводе остатков? это все происходит в течении одного года

                      Комментарий


                        #12
                        У Вас остатки по товарам на начало года 2012 были?
                        Вы по конкретному товару нашли расхождения между расчетом в программе и так как Вы бы сами посчитали?

                        Комментарий


                          #13
                          Расхождение по куче наименования товаров, т.е по логике если попало на 45 счет, те товар отгружен и оплачен, то что оплачен видно по 62 счету - там остатков нет, по 60 счету тоже нет остатков, значит оплачен и поставщику, а на 45 остаток, и то что не списалось с 45 счета, по этим же наименованиям остаток на 19.11

                          Комментарий


                            #14
                            Нет, на 45-м отображаются отгруженные товары. Оплата не влияет на формирование проводки Д 45.1 К 41.1. Оплату надо смотреть поставщику, т.е. по счету 60. Вы хотя бы одно наименование которое осталось на 45-м счете проверьте.

                            Комментарий


                              #15
                              Проверила, все отгружено и оплачено и поставщику тоже, по поставщикам нет задолженности, всем все оплачено.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X