Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как Вы считаете переносить ли "переплату" по взносам в ПФР 10% на солидарную часть?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Как Вы считаете переносить ли "переплату" по взносам в ПФР 10% на солидарную часть?

    При распределении мы распределяем всю уплату, в том числе и ту, которая начислена на суммы свыше 512 тысяч, при условии наличия задолженности по взносам. Но импортировать эту "переплату" в 2013 кажется неправильным, т.к. эти суммы будут копиться и искажать реальную картину уплаты взносов. Вычленить ее не сложно, но вычесть ее просто из уплаты нельзя, т.к. она уже частично распределена. Как вы в своих программах это собираетесь автоматизировать?
    Мне видится три варианта:
    1.Четвертым кварталом скорректировать уплату, т.е. не учитывать уплату этих 10% и соответвенно переносить долги, если они есть. Но кажется сомнительным такой подход из-за нарушения последовательности подхода к расчету уплаты.
    2. Погасить задолженность в полном объеме и если останется солидарная часть ее не переносить с предупреждение о сумме которая была распределена на взносы из солидарной части в 2012 году
    3. Дать пользователям вручную перенести уплату.

    #2
    Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    При распределении мы распределяем всю уплату, в том числе и ту, которая начислена на суммы свыше 512 тысяч,
    Мои клиенты не распределяют. Остатки есть в строке 150 в первом разделе РСВ-1, так и перейдут на следующий год.

    Комментарий


      #3
      Это недавно обсуждалось в другой ветке. Проблема в том, что мы сами видимо ничего не решим, так как сделать это должен ПФР. Иначе у нас не сойдется с ними сальдо. Поэтому сначала они, а потом мы, строго по их правилам.

      Комментарий


        #4
        Самое печальное, что единых правил нет, требования либо отсутствуют (т.е. не более начисленных сумм - и все) либо весьма противоречивы.

        Комментарий


          #5
          Это все понятно, но импорт то надо делать уже сейчас... А никакой четкой информации нет, поэтому и хочется услышать другие варианты решения...

          Комментарий


            #6
            Проблема в том, что мы сами видимо ничего не решим, так как сделать это должен ПФР.
            Должен. Но некому похоже это делать. Писем он не пишет. Мнения по существу иногда высказывает после окончания отчетного периода . Так что придется решать самим.

            Комментарий


              #7
              Вообще-то ПФ написал по этому поводу: http://www.pfrf.ru/ot_amsk/soft_persuch/20953.html
              Насчет распределения написано на другом форуме: http://forums.kuban.ru/f1040/%D0%9F%...5-3157203.html
              Ключевые посты (17), (19), (35). (об этом я писал ранее http://buhsoft.ru/forums/showthread....88#post2132988)

              Комментарий


                #8
                Если принято решение учитывать уплату 10%, то и переносит остаток нужно, иначе нарушается логика учета. Если они не учитываются при распределении уплаченных сумм, то и учитывать их не надо.
                Вот как быть тем, которые по указанию ПФР в 1 квартале учли, а во втором (опять же по указанию ПФР) не учли, при этом кто учел 1 квартал (т.е. снял с распределения уплаты эти 10%), а кто - нет - загадка без отгадки.

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                  Но импортировать эту "переплату" в 2013 кажется неправильным
                  Не до конца понятно о какой "переплате" идет речь? Произошла "переплата" в целом по страховой части? Или под переплатой подразумеваем ту часть уплаты, которую кто-то в своем уме отнес именно к солидарной части страховых взносов определенных работников?
                  Может быть проще на каком-нибудь простом примере? Имеем такую-то картинку на конец года, варианты действия: а), б), в) и все с конкретными числами.

                  Сообщение от victuan Посмотреть сообщение
                  Вообще-то ПФ написал по этому поводу:
                  Я полностью согласен с озвученными подходами и об этом я тоже писал здесь, где-то с год назад, может чуть меньше.
                  Не надо в уплате выискивать солидарную часть. Если у вас есть "долг" (хоть прошлого периода, хоть текущего) по индивидуальной части страховых, то все что мы определили как "уплата" по форме РСВ-1 в первую очередь идет на закрытие именно этого "долга".
                  Во всяком случае в пределах календарного года ничто этому не противоречит.

                  Но я, кажется, понимаю и озабоченность автора темы.
                  Допустим на конце года мы имеем 100000 "плановой задолженности".
                  Ситуация может быть разной. Может быть все 100000 это уже только солидарная часть, может быть там есть 20000 индивидуальной и 80000 солидарной части и т.п.
                  Если ПФ по прежнему при вычислении уплаты для ИС будет только арифметически оперировать строчками РСВ-1, то нам все равно какова структура этой задолженности и подводных камней вроде не видно.

                  Но не начнет ли ПФ "жестко" отслеживать платежки касающиеся погашений именно прошлого года? Не станет ли он при этом говорить, что суммы являющиеся уплатой за прошлый год мы не можем учесть в распределении уплаты для индивидуальной части страховых, начисленных уже в новом году? И аргументация про "один КБК" может не сработать. Ведь КБК так часто меняются с нового календарного года.

                  Ну т.е. неплохо бы в том вордовском документе дополнительно осветить ситуацию на переходе лет. Чтобы потом никому не было мучительно больно.

                  Хотя я все таки склоняюсь к тому, что и на переходе лет все остается так же как внутри года. Т.е. приоритет всегда за индивидуальной частью и ничего дополнительно мудрить для нового календарного года не надо.

                  Комментарий


                    #10
                    Так как вопрос не решен, мы оставили это на усмотрение клиентов.
                    (На себя брать ответственность не хочется )
                    Добавили к уплате доп.сведения- в том числе уплачено взносов с превышения.
                    И распределяем по работникам за минусом этих сумм.

                    Но вот как ПФ собирается сверять в следующем году РСВ и ИС, большой
                    вопрос.

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от Борис О. Посмотреть сообщение

                      Но вот как ПФ собирается сверять в следующем году РСВ и ИС, большой
                      вопрос.
                      Ключевое слово - "следующем"
                      Принимать решение о корректировке входящего сальдо нужно будет при подготовке отчетности за 1 квартал 2013 года. Сейчас что-то срочно решать нет никаких причин.
                      Мы автоматически распределяем все суммы (больше чем начислено все равно не распределится). Пользователю решать ничего не позволяем, иначе потом разбираться в их решениях будет непросто.

                      Комментарий


                        #12
                        Разговаривал сегодня утром с руководителем одного из департаментов ПФР. Данным вопросом пока не занимались. Попросили направить письмо с описанием проблемы, примером и предложениями. Подготовим, сегодня отправим.

                        Комментарий


                          #13
                          Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
                          Разговаривал сегодня утром с руководителем одного из департаментов ПФР. Данным вопросом пока не занимались. Попросили направить письмо с описанием проблемы, примером и предложениями. Подготовим, сегодня отправим.
                          Офигеть...
                          И когда они будут об этом думать? На Новогодние праздники??? Осталось-то совсем немного времени...

                          Комментарий


                            #14
                            Сообщение от svv Посмотреть сообщение
                            Я полностью согласен с озвученными подходами и об этом я тоже писал здесь, где-то с год назад, может чуть меньше.
                            Не надо в уплате выискивать солидарную часть. Если у вас есть "долг" (хоть прошлого периода, хоть текущего) по индивидуальной части страховых, то все что мы определили как "уплата" по форме РСВ-1 в первую очередь идет на закрытие именно этого "долга".
                            Во всяком случае в пределах календарного года ничто этому не противоречит.
                            Проблема именно в переходе из года в год. В моем понимании в случае переноса уплаты солидарной части в 2013 год не выполнятся контрольные соотношения РСВ и ИС.

                            Комментарий


                              #15
                              Честно говоря я тоже не понимаю проблемы. Какие контрольные соотношения РСВ и ИС не будут выполняться?

                              По большему счету распределяем уплату за текущий квартал в пределах остатков и начислений по ИС и все.
                              В приципе без разницы что 3 квартал 2012, что 4 квартал 2012, что 1 квартал 2013.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X