Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как сдать корректировку

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    спасибо всем за советы, попробую ими воспользоваться

    Комментарий


      #17
      Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
      Одновременно соглашусь с "semenova984" что вы недобросовестный работник. Если бы я был директором и узнал что бух не сдал еще 2 полугодие 2010 года - уволил бы незамедлительно
      вы лучше про добросовестных расскажите.

      Например, принявших отчетность за 2010 год с переплатами у 8 человек из 16 возможных и принявшие после этого отчеты за 1 кв. 11 года.
      Теперь не знаю, с какой стороны эти чудеса разгребать.

      Комментарий


        #18
        а лучше про недобросовестных, сдавших... далее по вашему тексту

        Комментарий


          #19
          Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
          а лучше про недобросовестных, сдавших... далее по вашему тексту
          Брейк, брейк, дамы и господа.
          Голосуем?
          Я - за "добросовестных, принявших...."

          Комментарий


            #20
            огласите весь списочек .....

            Комментарий


              #21
              Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
              а лучше про недобросовестных, сдавших... далее по вашему тексту
              Опять приходим к основному вопросу: когда будут правила для отчетности?

              Комментарий


                #22
                Как сдать корректировку в ПФР

                Уважаемые, можно я со своими апельсинами? Похожая ситуация, не помогли бы? Переделываю отчеты с 2011 года. До меня их посылали по почте, поэтому они в ПФ не забиты. Сейчас не принимают 9 месяцев из-за 1 квартала ( и далее), в ПФ сказали сдавать корректировку за 1 квартал. Не подскажете с персонифицированным? В ПФ же нет никаких данных, в каком виде мне сдавать корректировку? В ЗУП делает корректировку с доначислением за пред квартал, а как это правильно должно выглядеть в моем случае? Насколько я понимаю в персонифицированном нельзя как в РСв просто проставить признак корректировки? Большое спасибо за возможную помощь!

                Комментарий


                  #23
                  Вообще-то бред полный! Организация на УСН, численность приличная. В 3-м квартале потеряла право на льготу. Надо в текущем квартале (вместе с исходной отчетностью):
                  1. Сдать РСВ-1 за 2 периода
                  2. Сдать исходные с НР и нулями ПО ВСЕМ за 2 периода
                  3. Сдать отменяющие ПО ВСЕМ за 2 периода
                  4. Сдать корректирующие ПО ВСЕМ за 2 периода.
                  Если в следующем квартале право будет (а скорее всего, это так) надо будет "проделывать тот же фокус", но с 3-мя периодами.
                  Посадить бы того, кто это придумал, сдавать отчетность в подобную организацию.
                  Ведь в 192п ничего нет по сдаче АДВ-6-2 один раз в отчетный период. Если бы это не придумали (а исходно все нормальные люди думали, что АДВ будет сопровождать каждую сдачу отчетности), корректировки сдавались бы в межрасчетный период и не было бы таких проблем. Так было раньше и все было понятно и нормально - сдавали АДВ-11 и корректировки сведений.

                  Комментарий


                    #24
                    помоему наоборот так надо делать если приобрели право на льготу, а если потеряли - сдается так же ПНЭД, или я не прав?

                    Комментарий


                      #25
                      Но если право потеряли, то тариф стал общий (НР), по нему надо все пересчитать и доплатить.

                      Комментарий


                        #26
                        А как же РСВ нарастающим итогом? интересно

                        Комментарий


                          #27
                          Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
                          А как же РСВ нарастающим итогом? интересно
                          ну так все же будет корректироваться... или нет?

                          Комментарий


                            #28
                            Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
                            Вообще-то бред полный! Организация на УСН, численность приличная. В 3-м квартале потеряла право на льготу. Надо в текущем квартале (вместе с исходной отчетностью):
                            1. Сдать РСВ-1 за 2 периода
                            2. Сдать исходные с НР и нулями ПО ВСЕМ за 2 периода
                            3. Сдать отменяющие ПО ВСЕМ за 2 периода
                            4. Сдать корректирующие ПО ВСЕМ за 2 периода.
                            Если в следующем квартале право будет (а скорее всего, это так) надо будет "проделывать тот же фокус", но с 3-мя периодами.
                            Посадить бы того, кто это придумал, сдавать отчетность в подобную организацию.
                            Ведь в 192п ничего нет по сдаче АДВ-6-2 один раз в отчетный период. Если бы это не придумали (а исходно все нормальные люди думали, что АДВ будет сопровождать каждую сдачу отчетности), корректировки сдавались бы в межрасчетный период и не было бы таких проблем. Так было раньше и все было понятно и нормально - сдавали АДВ-11 и корректировки сведений.
                            думаю, так сделали, чтобы льготный тариф боялись применять

                            Комментарий


                              #29
                              Сообщение от Валерий Ж Посмотреть сообщение
                              ну так все же будет корректироваться... или нет?
                              у нас корректировали ИС за 1 и 2 пол 2010г (УСЕН меняли на НР), и пришлось корректировать РСВ за все отчетные периоды начиная с 2 кв 10г (в 1 кв. 10 начислений нет) по 3 кв. 11г

                              Комментарий


                                #30
                                Сообщение от СергейI Посмотреть сообщение
                                у нас корректировали ИС за 1 и 2 пол 2010г (УСЕН меняли на НР), и пришлось корректировать РСВ за все отчетные периоды начиная с 2 кв 10г (в 1 кв. 10 начислений нет) по 3 кв. 11г
                                Это понятно - как можно поменяв начисления в АДВ/СЗВ не менять их же в РСВ?

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X