Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ошибка ПУ:начислено < 0

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Ошибка ПУ:начислено < 0

    Добрый день! Делаю ПУ по предприятию. У одной дамочки такая ситуация: она болела почти весь квартал, таким образом при начислении больничных с неё снимались отпускные и зарплата, а страховая часть пенсии оказалась с минусом. Когда проверяю такую пачку выдаёт ошибку: "Начислено" не может быть меньше нуля... Что делать?

    #2
    Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщение
    Добрый день! Делаю ПУ по предприятию. У одной дамочки такая ситуация: она болела почти весь квартал, таким образом при начислении больничных с неё снимались отпускные и зарплата, а страховая часть пенсии оказалась с минусом. Когда проверяю такую пачку выдаёт ошибку: "Начислено" не может быть меньше нуля... Что делать?
    Поискать темы с "отрицательные взносы".

    Комментарий


      #3
      Поискала - везде споры и нет единого мнения. Но в большинстве случаях, советуют сдать корр.исходные (смущает это сочетание слов) персональные данные за 2 квартал (учитывая этот минус), чтоб сдать 3 квартал уже с нулем (по этому сотруднику). Но тогда мне придётся всю пачку посылать ( а не только корр. по этому сотруднику), так как сейчас сдаётся всё пачкой!
      Звонила в ПФ - рядовые сотрудники не знают, как поступать в это ситуации (кошмар!), дают телефон начальника, ну а там - естественно - не дозвониться!

      Комментарий


        #4
        Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщение
        Поискала - везде споры и нет единого мнения. Но в большинстве случаях, советуют сдать корр.исходные (смущает это сочетание слов) персональные данные за 2 квартал (учитывая этот минус), чтоб сдать 3 квартал уже с нулем (по этому сотруднику). Но тогда мне придётся всю пачку посылать ( а не только корр. по этому сотруднику), так как сейчас сдаётся всё пачкой!
        Звонила в ПФ - рядовые сотрудники не знают, как поступать в это ситуации (кошмар!), дают телефон начальника, ну а там - естественно - не дозвониться!
        Корректирующие делаются на конкретного сотрудника(в редких случаях нужно добавить ещё одного).
        Но это если данные уже загружены в базу, а если нет то ПФ может поросить и исходные.
        Это нужно выяснять у своего инспектора в ПФ.
        Последний раз редактировалось v_i_b; 10.10.2011, 13:09.

        Комментарий


          #5
          Разве можно послать корр. СЗВ на 1 сотрудника без РСВ? Даже если и так, РСВ ведь тоже меняется... Уже совсем запуталась!

          Комментарий


            #6
            Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщение
            Разве можно послать корр. СЗВ на 1 сотрудника без РСВ? Даже если и так, РСВ ведь тоже меняется... Уже совсем запуталась!
            В отчётный период подаются РСВ-1 и исхрдные СЗВ-6 за отчётный период и корректирующие за предыдущие периоды одним пакетом. Кроме того дополнительно сдаются корректирующие РСВ-1 за предыдущие периоды.

            Комментарий


              #7
              С первым понятно вроде, а вот с этим:
              Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
              Кроме того дополнительно сдаются корректирующие РСВ-1 за предыдущие периоды.
              Корр. РСВ за прошлый период можно послать одним отчетом?

              Комментарий


                #8
                Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщение
                С первым понятно вроде, а вот с этим:


                Корр. РСВ за прошлый период можно послать одним отчетом?
                Да.

                Комментарий


                  #9
                  На подобный вопрос мне Sova64 дала ответ, что РСВ в таком случае пересдавать не надо, так как формы рассчитываются нарастающим итогом. Надо только подать корректировку на этого сотрудника, а если после корректировки его сумма начислений будет меньше уплаты, которая была в старой форме, придется пересдать еще кого-нибудь, чтобы уплату скомпенсировать.

                  Комментарий


                    #10
                    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
                    На подобный вопрос мне Sova64 дала ответ, что РСВ в таком случае пересдавать не надо, так как формы рассчитываются нарастающим итогом. Надо только подать корректировку на этого сотрудника, а если после корректировки его сумма начислений будет меньше уплаты, которая была в старой форме, придется пересдать еще кого-нибудь, чтобы уплату скомпенсировать.
                    Ясно. Но за 2 квартал у нас была переплата, по всем сотрудникам заплачено = начислено + долг. Поэтому я не смогу прибавить её сумму никому. А по ней будет и начислено, и уплачено меньше на этот минус.

                    Еще 1 вопрос: корректировка по ней должна пройти в АДВ во второй табличке и суммы там должны быть с минусами, или такие какие бы были, если бы минусы учлись во 2 квартале. Надеюсь, понятно написала...

                    Комментарий


                      #11
                      Ветка "про минусы" вот эта, я ее нашла, мы клиенту помогли, все получилось.
                      https://www.buhsoft.ru/forums/showth...t=23684&page=3

                      Ваш случай , конечно, сложнее. Но если так работает модуль проверки, и в Вашем случае по логике все должно получиться, если снять и начисления, и уплату (она ведь скомпенсирована в том отчетном периоде, когда были сняты взносы). Попробуйте просчитать нарастающим итогом свои АДВ и РСВ с учетом корректировок, ведь загружаться будут только последние формы.

                      Но это, как Вы понимаете, мои предположения. Логика и Пенсионный фонд - вещи не всегда сопоставимые.

                      Комментарий


                        #12
                        Спасибо, отправила ИСХ персы за 3 кв и КОРР перс по это даме за 2 кв (минус по уплате считал за ошибку - убрала). + ИСХ РСВ (но уже с учётом корректировки). Боюсь, что без КОРР РСВ за прошлый отчёт могут не принять - хотя после 30 раз попыток формирования пачки вышла на О ошибок. Сейчас думаю, может послать для пущей важности КОРР РСВ за 6 месяцев?

                        Комментарий


                          #13
                          Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщение
                          Спасибо, отправила ИСХ персы за 3 кв и КОРР перс по это даме за 2 кв (минус по уплате считал за ошибку - убрала). + ИСХ РСВ (но уже с учётом корректировки). Боюсь, что без КОРР РСВ за прошлый отчёт могут не принять - хотя после 30 раз попыток формирования пачки вышла на О ошибок. Сейчас думаю, может послать для пущей важности КОРР РСВ за 6 месяцев?
                          Если за 2 квартал ИС только КОРР и сдаете их с ИСХ за 3-й, то корректирующую РСВ за 2 квартал не нужно

                          Комментарий


                            #14
                            ДА, так и есть! Спасибо, что подсказали!)

                            Комментарий


                              #15
                              В нижней части АДВ-6-2 должна быть разница исходных и корректирующих форм ( в Вашем случае - минусы)

                              По поводу расчета... Здесь два варианта
                              1) корректировать 2 кв.(тогда Значения минусов должны совпадать с суммой, на которую изменился РСВ
                              2) учесть уменьшение базы в 3 кв. но тогда обратить внимание, что в РСВ (114 строка) начисления будут меньше,чем в верхней части АДВ-6-2 именно на тот самый минус

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X