Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

бухгалтерский баланс

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • бухгалтерский баланс

    Добрый день!
    Программа предприятие 2011 версия от 06.04.2011
    Ребята, в этой версии у вас старая форма баланса,
    новая планируется?

  • #2
    Уточните, что Вы называете новой? Ту форму, которая действует с годовой отчетности за 2011 год?
    http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/...ns/mainfin.php
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      А у Вас ее уже требуют?

      Новые формы были введены Приказом от 2 июля 2010 г. N 66н., где прописано

      7. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год." , а не квартальной



      Аналогично

      от 22 сентября 2010 г. N 108н

      О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
      ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      ОТ 22 ИЮЛЯ 2003 Г. N 67Н, ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 135Н
      И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2006 Г. N 115Н

      1. Признать утратившими силу:
      Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 07/8121-АК указанный Приказ не нуждается в государственной регистрации; "Финансовая газета", 2003, N 33);
      Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 135н "О внесении изменений в Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 31 января 2005 г. N 01/677-ВЯ указанный Приказ не нуждается в государственной регистрации; "Финансовая газета", 2005, N 6);
      пункты 7, 8 и 9 приложения к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 115н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 27 октября 2006 г. N 01/9423-СВ указанный Приказ не нуждается в государственной регистрации; "Финансовая газета", 2006, N 46).
      2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
      3. Опубликовать настоящий Приказ в "Финансовой газете".
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        Спасибо, порадовали!
        Пока не требуют.

        Комментарий


        • #5
          Расходы будущих периодов

          Добрый день!
          Уважаемые бухгалтера подскажите как вы понимаете новую трактовку п 65 Положения по ведению бухгалтерского учета №34н, касающ. расходов будущих периодов.?
          - что делать с остатками на 97 счете - списать их на затраты единовремеменно в бух учете, а в налоговом продолжать списывать постепенно?
          - что делать с отпускными на 97счете?
          - как распределить сальдо расходов будущих периодов между строками баланса?
          -куда относить страховки, сертификаты, программное обеспечение и др.аналогичные расходы не могут быть признаны активами - как их отражать в 2011г?

          Комментарий


          • #6
            О применении новых форм http://www.glavbukh.ru/news/11876.
            К тому же трудно будет сформировать годовую отчетность, если использовать для промежуточной отчетности старые формы.
            Последний раз редактировалось ЕЛЕНА-7; 09.04.2011, 14:33.

            Комментарий


            • #7
              Сделаем новые формы баланса. Ориентировочно - середина/ конец следующей недели
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                Сделаем новые формы баланса. Ориентировочно - середина/ конец следующей недели
                Спасибо вам всем за оперативное реагирование. Мы понимаем, что вам непросто работать в таких условиях. Но становится хорошим правилом: новые формы в Бухсофте появляются раньше, чем в других программах.

                Комментарий


                • #9
                  Предприятие 2010
                  Строка 625 пассива баланса = кредит сч.62 + сч.71 (+73 и 76, но там у нас 0)
                  остаток по кредиту 62.1 = 118749,3, по сч.71.2 = 2406.
                  Но при формировании баланса в строке 625 стоит 104. Эт как?
                  Похоже что из суммы 62.1+71.2 отнимается остаток по дебету сч.62.11. Но по-моему он должен вообще в актив попадать, чего кстати не происходит(((
                  Так как же верно?

                  Комментарий


                  • #10
                    А что Вам по этому поводу говорит отчет Расшифровка баланса?
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      по ней кредитовый остаток по сч.62 = 100635. Что соответствует кредит 62.1 минус дебет 62.11
                      отнимается остаток по дебету сч.62.11. Но по-моему он должен вообще в актив попадать

                      Комментарий


                      • #12
                        А почему Вы считаете что это неправильно?
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Еще не считаю. Спрашиваю только.
                          А вообще потому что счет НДС с авансов (только если он не 62.11, а 76АВ) в активе отражается. И из пассива (из кредита 62 не отнимается)

                          Комментарий


                          • #14
                            У нас нет счета 76АВ, Вы путаете с 1С.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Не путаю. А мы перешли на 1С. Тот счет, который у вас 62.11 там 76АВ (название одно)
                              У вас этот счет в баланс не попадает, а там попадает.
                              В итоге у меня данные на конец 2010г. не идут с началом 2011г.
                              Вот я и там и тут спрашиваю, что делать, как же в итоге верно?

                              Счета можно конечно как угодно нумеровать (хотя не совсем как угодно), но если навание и суть одна, то и учитываться они должны одинаково.
                              Последний раз редактировалось Йожык; 13.04.2011, 12:14.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X