Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Учет компенсации за использование личного автомобиля.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Учет компенсации за использование личного автомобиля.

    У нас УСНО 2010.
    Мы выплачиваем работнику компенсацию за использование личного авто. Компенсация 3500 руб. в месяц. Согласно нормам имеем право учесть в целях налогообложения только 1500руб.
    Компенсацию мы выплачиваем наличными через кассу.
    В программе во вкладке "Касса" делаю "Расход"- "Сотрудник"-в "Операция" выбираю "Компенсация за использование личного автомобиля" .
    Как быть, фактически в книгу учета доходов и расходов попадает вся сумма 3500, а должна попадать 1500?

    #2
    Делайте две операции. Одну с операцией "Компенсация за использование личного автомобиля", вторую "В книге не отражать"

    Комментарий


      #3
      Получается, деньги выдавать двумя суммами и оформлять два расходных ордера?

      Комментарий


        #4
        Да. Вообще Вы не совсем корректно делаете. То что сверх норм облагается еще и НДФЛ...

        Комментарий


          #5
          Разве так? Я читала, что компенсации НДФЛ не облагаются.
          "Согласно статье 188 ТК РФ размер возмещения расходов при использовании в служебных целях личного имущества сотрудника определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.

          В связи с этим Президиум ВАС РФ в Постановлении от 30 января 2007 г. № 10627/06 сделал вывод: компенсация работнику за использование личного транспорта в служебных целях не облагается НДФЛ в размере, установленном организацией и работником".
          Конечно все источники ссылаются на то, что возможен спор с налоговой, однако, как быть?
          Последний раз редактировалось werker; 09.02.2011, 16:42.

          Комментарий


            #6
            Спор возможен... Поэтому, как правило, все, что свыше норм, налогом облагают....

            Комментарий


              #7
              Помогите разобраться: в 2012 году сотруднику из кассы выплачивалась компенсация за использование личного автомобиля. в оборотно-сальдовой ведомости за год эта сумма отразилась по дебету Сальдо на конец периода на счете 70.4.Через импорт эта сумма в 2013 год в Остатки не перенеслась, вручную тоже не добавляется, пишет "Остатки по счету вносятся через кадровые данные/Долги". Не понятно, почему компенсация повисла как долг? Нужно ли было операцию проводить через Покупки?

              Комментарий


                #8
                Вам надо было эту компенсацию проводить и уплачивать через расчет зарплаты. Теперь вручную введите долг в форме Кадры по этому сотруднику.

                Комментарий


                  #9
                  Т.е. получается что на данный момент сотрудник должен фирме эту сумму? Как без последствий избавиться от этого долга?

                  Комментарий


                    #10
                    Т.е. Вы выплачивали, но не начисляли?
                    Тогда начислите в программе 2012 года эту компенсацию. А потом сделайте импорт.

                    Комментарий


                      #11
                      Получается что так. Т.е в учете покупок я провожу использование авто как покупку у сотрудника. Здесь же провожу оплату из кассы, а в кассе старую оплату удаляю, верно?

                      Комментарий


                        #12
                        Давайте так
                        Вы опишите прямо по пунктам как что и где Вы вводили, и я скажу где исправить. А то я не могу точно представить, что же у Вас в базе.

                        Комментарий


                          #13
                          Хорошо.сотруднику в январе, феврале и марте выплатили компенсацию из Кассы по РКО. выяснилось, что начисления не произвели. Теперь открываем Оборотно-сальдовую ведомость за год и в Дебете видим ту самую компенсацию в Сальдо на конец периода.

                          Комментарий


                            #14
                            Т.е. никаких начислений нет?
                            Тогда делайте проводку Д 26.9 К 70.4 в журнале операций.
                            Счет 70.4 закроется

                            Комментарий


                              #15
                              Спасибо! Теперь эта сумма в оборотке отражается на 26.9.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X