Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

АДВ 11

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    АДВ 11

    Добрый вечер! Скажите пожалуйста по итогам 2009г. была задолженность по страховым взносам на страховую 24106,00 на накопительную 9565,00 В 2010г. уплатили на страховую 23668,00 на накопительную 10079,00 В результате по итогам образовалась недоплата на страховую 438,00 переплата на накопительную -514,00. Сформировав АДВ 11 и протестировав ее выдает ошибки из-за переплаты и ПФР ее не приняла. Объясняет ПФР тем, что они должны следить только за неуплатой, а переплату в АДВ 11 показывать не нужно и нужно из АДВ 11 сумму переплаты убрать. Как быть? Верно ли это? И если мы сумму переплаты уберем из формы, вернут ли они переплату?

    #2
    АДВ-11 должна заполнена так

    Остаток на начало
    2009 24106,00 9565,00

    Уплачено
    2009 23668,00 9565,00
    2010 0,00 514,00

    Остаток на конец
    2009 438,00 0,00
    2011 0,00 -514,00

    Комментарий


      #3
      Сообщение от IgorAV Посмотреть сообщение
      АДВ-11 должна заполнена так

      Остаток на начало
      2009 24106,00 9565,00

      Уплачено
      2009 23668,00 9565,00
      2010 0,00 514,00


      Остаток на конец
      2009 438,00 0,00
      2011 0,00 -514,00
      Проверку все равно не пройдет. И платили вы на один КБК 2009 года.

      Комментарий


        #4
        Странно как то если переплата до 2010, то нужно. Если в течении 2010, то не нужно.

        Комментарий


          #5
          Там вообще все очень странно, поэтому, как скажут - так и делать приходиться, лишь бы отчитаться.

          Комментарий


            #6
            Сообщение от elgai Посмотреть сообщение
            Проверку все равно не пройдет. И платили вы на один КБК 2009 года.
            Взносы за 2009г. мы платили на КБК 182.........., вообщем который администрировал ИФНС, платежные поручения от 14.01.2010г. То что не прйдет проверку я знаю, так как пыталась по разному сформировать АДВ 11. На форуме журнала главбух советуют, при сдаче персонифицированной отчетности вместе с этими файлами просто прикрепить как текстовый документ (вложением) АДВ 11 и все. Можно ли так сделать, не формировать файл? Потому что когда я разгаваривала с ПФР по телефону, они сказали сначала присылайте с ошибками, мы все равно данные АДВ 11 вносим в ручную, когда отправила с ошибками, а они не приняли, сказали что бы я вообще переплату убрала.

            Комментарий


              #7
              Скажите пожалуйста, а ПФР имеет право переплату 2009г. с КБК 182..... зачесть в счет будущих платежей 2010г. на КБК 392.... или только возврат? И наооборот если недоплата за 2009г. была в 2010г. перечислена на КБК 392... зачесть ее в счет погашения долга 2009г. КБК 182.....

              Комментарий


                #8
                нет (КБК разных контролирующих органов), поэтому пишите письмо в ПФ о подтверждении переплаты за 2009 год, ПФ поставит отметку, что согласовано и вы с этим письмом поедите в ИФНС, они Вам их и вернут, только так к сожалению)

                Если недоплата.....Вам необходимо заплатить на 182.. КБК (а то ещё и ПЕНИ придут)

                Комментарий

                реклама

                Свернуть
                Обработка...
                X