Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС при ввозе

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • НДС при ввозе

    Здравствуйте. У меня программа Предприятие 2010, версия 08.12.2010. Не заполняется декларация по НДС при ввозе из стран таможенного союза за ноябрь 2010 г. Товар оприходован в ноябре, вид сделки - импорт из Республики Белоруссия

  • #2
    Проверили - вроде бы все нормально, а период формирования декларации в Отчетность/ Параметры правильно указан?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Период выбран с 01.11.2010 по 30.11.2010

      Комментарий


      • #4
        А проводка с содержанием "Начислена сумма НДС по товарам, импортированным из Республики Беларусь" сформировалась? Если проводка Д.19.8 К.68.23 на месте и период правильный, и не стоит галочка "Не регистрировать в книге покупок", - присылайте архив, проверим, что могло помешать декларации сформироваться
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Проводка на месте, галочка не стоит, период правильный. Высылаю архив с адреса Адрес удалён

          Комментарий


          • #6
            Посмотрели архив. У Вас в ноябре нет проводок по начислению НДС, НДС начислен 02.12. За декабрь декларация заполняется
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Да, действительно, проводки сформированы за декабрь, но если товар оприходован в ноябре, то и проводки по начислению НДС должны быть автоматически сформированы за ноябрь, а проводки по уплате - за декабрь.

              Комментарий


              • #8
                У Вас стоит неправильная дата начисления НДС в закладке "Оплата", автоматически она ставится равной дате Оплаты, у Вас, скорее всего вручную, была исправлена на 02.12. Если нужна другая дата начисления НДС - просто поправьте первое поле "Дата".
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Вручную ничего не исправлялось, а дату начисления правильнее делать равной дате оприходования товара на склад, а не оплате, т.к. обязательство по уплате данного налога возникает в месяце, в котором товар оприходован, а оплата налога должна производиться до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оприходования и налоговая декларация должна подаваться за тот месяц, в котором товар был оприходован.

                  Комментарий


                  • #10
                    Учтем Ваши пожелания при дальнейшей доработке вида сделки.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X