Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Персучет за II полугодие

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #46
    Индивидуальные сведения во 2-м полугодии по уволенному сотруднику в 1-м полугодии2010

    Нужно ли представлять отчет в ПФР "Индивидуальные сведения по формам: АДВ-6-2,СЗВ-6-2" за 2-е полугодие 2010г, если единственный работник уволился в 1-м полугодии 2010г, взносы так же были перечислены в 1-м полугодие 2010г и в течении 2-го полугодия 2010г наемных работников не было и так же не было перечислений страх. взносов?

    Комментарий


      #47
      Сообщение от yante Посмотреть сообщение
      Какое НАЧИСЛЕНО, если он уже уволен...
      Может, УПЛАЧЕНО? То, что небыло недоплачено в 1-полугодии.
      Прошу извинить, вышла описка. Конечно, УПЛАЧЕНО. Что касается уволенного и полностью рассчитанного сотрудника в 1 полугодии, то про него во 2 полугодии можно забыть и не вспоминать.

      Комментарий


        #48
        Сообщение от DAP Посмотреть сообщение
        Нужно ли представлять отчет в ПФР "Индивидуальные сведения по формам: АДВ-6-2,СЗВ-6-2" за 2-е полугодие 2010г, если единственный работник уволился в 1-м полугодии 2010г, взносы так же были перечислены в 1-м полугодие 2010г и в течении 2-го полугодия 2010г наемных работников не было и так же не было перечислений страх. взносов?
        А как вы себе представляте отченость по ИС с нулевым начислением, уплатой, без стажа да еще и без работников? Я думаю не надо в РСВ же видно, чо за 9 мес и за год начислений и уплаты не было.

        Комментарий


          #49
          Персучет за II полугодие

          Сообщение от yante Посмотреть сообщение
          А как будем показывать тех, кто в первом полугодии работал, а потом уволился? Как закроются платежи за них?
          Не нашел ответа на вопрос, как показывать или не показывать сотрудников, уволенных в 1-полугодии 2010 г

          Комментарий


            #50
            Сообщение от YZM Посмотреть сообщение
            Не нашел ответа на вопрос, как показывать или не показывать сотрудников, уволенных в 1-полугодии 2010 г
            Уже вроде не раз писали - при наличии задолженности по взносам на этих сотров по ним показывается только погашение этой задолженности. Если задолженности нет, то и подавать сведения не надо.

            Комментарий


              #51
              Вопрос про погашение задолженности по сотрудникам, поменявшим статус: в прошлом полугодии у него осталась недоплата по ЕНВД, а в этом полугодии он работает на общем режиме. Погашение задолженности можно показать в обычном сведении, по которому у него есть стаж и начисления, или нужно формировать ЕНВД-шное сведение с одной уплатой?

              Комментарий


                #52
                Сообщение от WAD Посмотреть сообщение
                Вопрос про погашение задолженности по сотрудникам, поменявшим статус: в прошлом полугодии у него осталась недоплата по ЕНВД, а в этом полугодии он работает на общем режиме. Погашение задолженности можно показать в обычном сведении, по которому у него есть стаж и начисления, или нужно формировать ЕНВД-шное сведение с одной уплатой?
                Отдельно по каждой категории.

                Комментарий


                  #53
                  Отрицательный доход во 2-м полугодии. Как сдавать?

                  Здравстуйте!
                  Столкнулся с такой ситуацией:
                  в первом полугодии сотрудница работала в обычном режиме и на нее были сданы персональные сведения. В июне ей начислили отпускные за отпуск с 1 июля.
                  С 1 июля сотрудница заболела и, проболев 3,5 месяца, уволилась. Отпускные были сторнированы. Таким образом, сумма дохода за 2-е полугодие отрицательная. Следовательно, страховая часть взносов (сотрудница относится к старшей возрастной группе) так же отрицательная. Как поступить в этой ситуации?

                  Комментарий


                    #54
                    Раз сторнировали, значит надо корректировать поданную ранее отчётность.

                    Комментарий


                      #55
                      Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
                      Отдельно по каждой категории.
                      Тут интересный вопрос про следующий отчетный период (1 квартал 2011 года): некоторые категории просто исчезнут. Как тогда будем показывать оплату задолженности?

                      Комментарий


                        #56
                        Сообщение от WAD Посмотреть сообщение
                        Тут интересный вопрос про следующий отчетный период (1 квартал 2011 года): некоторые категории просто исчезнут. Как тогда будем показывать оплату задолженности?
                        Вопрос конешно интересный.
                        1. Должна быть возможность подготовки данных по этим категориям (без начислений и стажа).
                        2. CHECKXML не должен выдавать на такие данные ошибки.
                        3. АРМы ПФ будут позволят загружать эти данные в базу ПФ( а то будет как с тегом ВсеГоды ).

                        Комментарий


                          #57
                          Сообщение от WAD Посмотреть сообщение
                          Тут интересный вопрос про следующий отчетный период (1 квартал 2011 года): некоторые категории просто исчезнут. Как тогда будем показывать оплату задолженности?
                          Вообще увидеть бы категории 2011 года.

                          Комментарий


                            #58
                            Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
                            Вообще увидеть бы категории 2011 года.
                            Появятся. Обязательно. Числа этак после 25/01/2011

                            Комментарий


                              #59
                              Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
                              Раз сторнировали, значит надо корректировать поданную ранее отчётность.
                              А что в этом случае делать с "уплачено"? Ведь при уменьшении суммы "начислено" она может оказаться меньше уплаты по данному работнику. Для меня загадка: сумма уплаты в корректирующих сведениях учитывается в ПФ или нет? Если да, то почему нет сумм типа "доуплачено" в АДВ? А если не учитывается, то как убрать информацию о лишней уплате?

                              Комментарий


                                #60
                                Сообщение от WAD Посмотреть сообщение
                                А что в этом случае делать с "уплачено"? Ведь при уменьшении суммы "начислено" она может оказаться меньше уплаты по данному работнику.
                                Уплату, естественно, тоже придётся корректировать.
                                Для меня загадка: сумма уплаты в корректирующих сведениях учитывается в ПФ или нет? Если да, то почему нет сумм типа "доуплачено" в АДВ? А если не учитывается, то как убрать информацию о лишней уплате?
                                Лично для меня форма АДВ-6-2 сама по себе является загадкой в плане корректировок. Сумма уплаты, в принципе, должна корректироваться. Но как корректировать суммы, уже уложенные на лицевой счёт и, возможно, даже переданные в управление на сторону, вопрос ещё тот.

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X