Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Корректирующие сведения по персонифицированному учету

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Корректирующие сведения по персонифицированному учету

    Персонифицированный учет в программах БухСофт

    Актуальные вопросы отчетности (РСВ и Перс. учет)


    Подробные правила формирования корректировок


    Для заполнения корректирующих сведений необходимо открыть форму Персонифицированный учет \ Закладка "ИС (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)".

    В данном разделе выбрать тип сведений - корректирующая, для каждого работника



    Для формирования отчета необходимо указать в поле "Отчетный период" тот период, за который подаются корректирующие сведения.
    Например - надо подать корректировку за 1 квартал. В поле "Отчетный период" ставите 1 кв.

    Все остальные данные заполняются так же как и для исходных сведений.

    При формировании корректирующего отчета в открывшейся по кнопке "Отчет" форме, в закладке "Дополнительно" в поле "Текущий отчетный период" надо указать дату в которую подаете корректирующие сведения.


    По требованию ПФР корректирующие сведения за прошлый период должны подаваться с ИС текущего отчетного периода. А сведения о корректируемых данных должны включаться в единый файл АДВ-6-2. Например,корректирующий отчет (файлы) за 4 кв 2011 года формируется в программе 2011 года. Далее переносится информация в программу 2012 года, в закладку АДВ 6-2.



    Здесь надо указать:
    - имя файла с корректируемыми ИС (используйте клавиши для копирования Ctrl-C, Ctrl-V)
    - суммы доначисленного и доуплаченного
    - количество лиц, на которых подаются корректируемые ИС
    - для заполнения этих сведений используйте АДВ-6-2, которая у вас сформировалась для корректируемых ИС.

    Порядок формирования единой АДВ-6-2:
    1) формируете корректируемые данные за прошлый отчетный период
    2) формируете файлы с корректируемыми ИС и АДВ-6-2 к ним
    3) в текущем отчетном периоде заполняете закладку АДВ-6-2, из нее сведения будут включены в единую АДВ-6-2 для исходных ИС, и для корректируемых.
    4) для удобства можно использовать данные из АДВ-6-2, которая сформирована только для корректировки (но которую вы подавать не будете)
    5) формируете файлы ИС и единую АДВ-6-2 (программа автоматически включит эти данные) за текущий отчетный период
    6) при отправке отчета в ПФР у вас должны быть файл с исходными ИС, с корректируемыми ИС за прошлый период, единая АДВ-6-2, РСВ-1
    7) следите за уникальностью номеров каждого из файлов, иначе будут ошибки при проверке.
    8) в следующем отчетном периоде не забудьте удалить сведения из закладки "АДВ-6-2", если в файл АДВ-6-2 не должно попасть корректировка за прошлый период.
    Вложения
    Последний раз редактировалось Alena; 19.03.2013, 12:42.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

реклама

Свернуть
Обработка...
X