Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

давальческие материалы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • давальческие материалы

    БухСофтПредприятие 2010
    В этом году дав мат-лы на счете 003 стали о тражаться без НДС (в прошлом году - с НДС).
    А присписании (через журнал операций, т.к в Производстве не пердусмотрена возм-ть списывать дав мат-лы) сумма к списанию по некот-ым позициям может отл-ся от той, по кото-й ставили на счет 003 на несколько копеек.

  • #2
    Насчет оприходования с НДС поправим, перевыложим версию. Сумма к списанию - вроде бы все нормально, но поэкспериментируем еще, если не получится повторить, потребуется Ваш архив. Списывать с забалансовых счетов можно через Учет продаж (Учет продаж/ Вид сделки "Списание с забалансовых счетов"), формируются обратные проводки Д.000 К.003.1.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Версия на сайте. Нужно скачать обновление и сделать перерасчет проводок.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        спасибо.

        Комментарий


        • #5
          Доброе утро!
          При списании дав мат-в со сч 003 через Учет продаж берется только сумма без ст-ти.

          Комментарий


          • #6
            Расшифруйте, что означает "сумма без ст-ти"
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Ошиблась, не сумма, а кол-во. Хотя, когда смотрю ост-к по 003 через склад, то там все есть и сумма и кол-во, как заводили.

              Комментарий


              • #8
                Проверили, вроде бы все нормально - и по складу, и в проводках. Попробуйте удалить запись, и завести заново. Если не поможет, присылайте архив...
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Запись в ж продаж на списание удалить и завести?

                  Комментарий


                  • #10
                    В учете продаж удалить отгрузку и ввести заново.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Удалила и ввела. Ничего не изменилось. Если я делаю списание через ж/операций, то все получается. Но у менря в накладной оч много позиций и для каждой заводить в ж/оп отдельную проводку это ужас!!!!

                      Комментарий


                      • #12
                        Присылайте архив с заполненными продажами, посмотрим, что вызвало проблему.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Отправила архив с адреса Адрес удалён

                          Комментарий


                          • #14
                            базу получили, ответим по почте.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              При списании дав-их матер-ов через Журнал продаж в проводку по кредиту счета 003 попадает сумма без НДС. А при отприходывании на счет 003 ставится с НДС (что правильно).
                              И при списании через журнал продаж автоматически по-прежнему берется только кол-во (без суммы).

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X