Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

нужна помощь

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    нужна помощь

    подскажите пожалуйста если была допущена ошибка в отчете в налоговую за 1 кв. а обнаружена при составлении годового можно ли что то сделать и что следует ли из этого штраф (какой)?

    #2
    Какой налог?

    Комментарий


      #3
      в расчет авансовых платежей на обязательное пенсионное страхование

      Комментарий


        #4
        А какая именно ошибка? Может и не надо ничего пересдавать

        Комментарий


          #5
          Просто у меня в программе 1с 7.7 пошел большой сбой, почти все данные раньше цифры были не правильными, а я по глупости своей не пересчитывала в ручную. После обновления все стало на свои места. И вот ошибки. Но по уплате все закрыто и даже есть переплата.

          Комментарий


            #6
            Лучше пересдать. Ведь все эти данные введены в налоговой в базу данных.

            Комментарий


              #7
              а каким образом просто сделать все отчеты за 2009год и сдать как обычно или есть какой-то алгоритм?

              Комментарий


                #8
                Подождите, Вы же написали, что ошибка только в 1 квартале. Или она тянулась весь год и в отчетах за полугодие и 9 месяцев тоже была?

                Комментарий


                  #9
                  данный отчет рассчитывается нарастающим итогом поэтому везде...

                  Комментарий


                    #10
                    Теоретически можно сделать правильно годовой, например доначислив взносы (или наоборот, убрав начисления) в октябре-декабре. Но надо чтобы декларации за предыдущий период с годовой состыковывались. А то Вы напишете свои правильные помесячные цифры 4 квартала в разделе 2, а при сложении цифр из расчета за 9 месяцев с этими цифрами 4 квартала налоговая не выйдет на вашу годовую сумму, указанную в декларации.

                    Комментарий


                      #11
                      спасибо так и поступлю.

                      Комментарий


                        #12
                        Подскажите пожалуйста НДС выплачивать надо с выставленных за месяц счет фактур или из входящей суммы на счет за месяц ?

                        Комментарий


                          #13
                          Ну вообще-то не так считается. Есть ведь и вычеты, по закупленным товарам, работам, услугам

                          Комментарий


                            #14
                            Доброе время суток. Помогите пожалуйста расчетать налог на прибыль. ОСНО.
                            поступило на р/с за январь 100000 (84745,76 без НДС, 15254,24 НДС) руб оплатили поставщикам 60000 (50847,46 без НДС, 9152,54 НДС) руб Налог 24 % ?
                            расчитываем так ?
                            84745,76-50847,46=33898,3 от этой суммы отнимаем НДС за январь (выставленные с/ф-полученные с/ф) минус расходы на заработную плату и минус взносы во всякие фонды и НДФЛ и уже из полученной суммы берем 24 % на налог на прибыль ? Я правильно понимаю или нет ?

                            Комментарий


                              #15
                              Налог на прибыль давно 20%.
                              от этой суммы отнимаем НДС за январь (выставленные с/ф-полученные с/ф)
                              Ничего подобного, не отнимаете. НДС не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. НДС Вы платите государству, это налог такой. Косвенный налог, он считается отдельно и к другим налогам отношения не имеет.
                              А закупленные товары в расходы идут не сразу после оплаты поставщикам, а только после того, как Вы их получите, оприходуете и реализуете.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X