Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Реформация баланса в УСНО-2009

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Реформация баланса в УСНО-2009

    Здравствуйте!

    УСНО-2009 версия 13.01.2010.
    При реформации баланса за год (формирование финансового результата) автоматически не закрываюся счет 90.9 и счет 91.9

    Ждём ответ!

    #2
    Спасибо за замечание. Похоже есть проблема. Будем разбираться
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Я погорячилась с ответом. Счета 90.9 и 91.9 закрываются по итогам месяца, а не как результат реформации баланса. Соответственно, сначала ставите период "месяц" и формируете проводки за месяц, а потом "год" и делаете реформацию.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #4
        Ежемесячно закрываем счета, включая декабрь.
        Закрываем год, ставим галочки 90, 91, 99
        После этого делаем оборотно-сальдовую ведомость за 2009 год, и всё равно зависает остаток по счету 90.9
        Почему программа автоматически не закрывает счета по завершению года?
        УСНО-2009 версия 20.01.2010
        Последний раз редактировалось larabuh; 21.01.2010, 12:50.

        Комментарий


          #5
          На тестовой базе проблема не повторяется. Проверьте, пожалуйста, за каждый месяц года счет 90 в целом остатка иметь не должен - просмотрите оборотку за 31.01, 28.02 и т.д. по 31.12 включительно. Такая ситуация, как Вы описываете обычно возникает из-за ошибок в предыдущих периодах. Если найдете месяц, в котором на счете 90 завис остаток - переформируйте проводки из Закрытия счетов, не найдете - можете прислать архив, посмотрим в чем дело.
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


            #6
            Вы как-то непонятно ответили.
            Закрытие месяца переформировывали несколько раз.
            Картина не меняется.
            Отправляем вам архив.
            Последний раз редактировалось larabuh; 21.01.2010, 14:03.

            Комментарий


              #7
              Архив отправлен на info@buhsoft.ru
              Ждёт ответа!
              Спасибо!

              Комментарий


                #8
                Вами получен архив?

                Комментарий


                  #9
                  Получили архив. Посмотрим.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                    #10
                    Спасибо. Ждём.

                    Комментарий


                      #11
                      Посмотрели. Вы совершенно не читаете рекомендации, которые мы даем и даже не пытаетесь проверить собственный архив. Еще раз - счет 90 по итогам месяца сальдо не имеет. Это означает, что сумма по Дебету и Кредиту счета должны совпадать. У Вас уже за апрель обороты по Кредиту = 14180, по Дебету = 156 888.14. Это произошло из-за того, что сначала были сформированы проводки из Закрытия счетов, а потом внесены изменения в архив за месяц. Вам нужно удалить проводку по закрытию счета за апрель и сформировать ее заново, после этого обороты по Дебету и Кредиту счета за апрель будут равны. И так проверить каждый месяц. Только после этого можно закрывать год.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #12
                        Спасибо!
                        Очень неудобно, когда при переформировании Закрытия счетов, необходимо сначала вручную удалить предыдущие проводки по этому же закрытию месяца, а затем снова сделать Закрытие счетов.
                        Нельзя ли сделать так, чтобы при Закрытии счетов программа сама переформировывает предыдущую проводку по Закрытию месяца, как это сделано в 1С?
                        При этом сократится время пользователя на 1 лишнюю операцию по удалению проводок.
                        Последний раз редактировалось larabuh; 21.01.2010, 15:35.

                        Комментарий


                          #13
                          В программе есть Отчет об ошибках, в нем можно посмотреть за какой месяц неправильно закрыты счета. Автоматически переформировывать (особенно в УСНО, где многие вообще не формируют эти проводки) не имеет смысла. И не очень понятно в чем неудобство - Вам же не нужно выходить из формы - нажимаем Удалить/ Добавить и все.

                          Подумаем, может быть в дальнейшем сделаем возможность проверки через форму "Закрытия счетов" и в случае нахождения ошибки под галочку возможность переформировать проводки.
                          Последний раз редактировалось Елена Новикова; 21.01.2010, 15:57.
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий

                          реклама

                          Свернуть
                          Обработка...
                          X