Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Баланс при УСНО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Баланс при УСНО

    Списываю остатки по счету 26 и 25, но в балансе почему то списание не отражается, т.е. запасы остаются. Может я что то не так делаю?

  • #2
    А как списываете? Что видите в обороте по этим счетам?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Это где (извините пока слабо разбираюсь-раньше не делали УСНО баланс)?

      Комментарий


      • #4
        В отчетах по форме Журнал операций посмотрите обороты по счетам 25 и 26.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Д-26 К-60.2

          Комментарий


          • #6
            А С кредитом 26 есть операции?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Есть: Д 20.1 К 26.9 (26.8) Это я делала "Прозводство-расходы-распределить"

              Комментарий


              • #8
                А 20 счет закрыт? есть проводки с кредитом 20?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Зравствуйте! Аналогичная проблема. помогите, пожалуйста, с Балансом. программа УСН, не закрываются счета, в балансе висят Запасы. Делала Закрытие счетов Ежеквартально и годовой.
                  Оборотно-сальдовая ведомость_ 10--15--01.xls

                  Анализ баланса 10--42--30.xls

                  Комментарий


                  • #10
                    А почему Запасы не должны висеть? Вы их полностью израсходовали? - тогда их списать нужно было в производство. Запасы - это 10-й счет.

                    Я по оборотке вижу две проблемы - некорректно введены остатки на начало года, только остаток по расчетному счету.
                    Откройте форму Справочники/ Остатки на начало года/ Итого по Дебету и Кредиту должны быть равны. У Вас явно не введена информация об уставном капитале.
                    http://test.buhsoft.ru/screens/20160...0d00615704.png

                    Не закрыт счет 91- обычно это решается удалением проводок по счету 91 и Закрытия счетов и повторным перезакрытием - последовательно закрываете 1.2,3,4 квартал. Потом выбираете период год, ставите галочку у счета 91 и 99 и перезакрываете год.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      у нас услуги, нет производства, как списать запасы? объясните, пожалуйста, для "особо одаренных"

                      Комментарий


                      • #12
                        А что у Вас висит на счете 10?
                        При услугах в Учете покупок имело смысл выбирать "Материальные расходы (косвенные расходы)", а не прямые расходы - в этом случае у Вас сразу все попало бы на счет 26.



                        В текущей итуации, чтобы не менять Учет покупок - заходим в форму Производство/ Расходы - счет 26.9 и списываем все что накопилось на 10-м счете



                        После этого нужно последовательно перезакрыть счета 26,90, 91 - за все кварталы и потом за год.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Я извиняюсь, для Списания какую операцию нужно добавить?

                          Комментарий


                          • #14
                            Просто нажмите кнопку "Добавить" и выберите из справочника все материалы, которые хотите списать - галочки рядом с ними проставьте.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Можно еще один неумный вопрос. При закрытии окна "Учет покупок" светиться окно " Необходимо заполнить поле "Операция" для всех сч-фактур". Что конкретно надо сделать? у меня упрощенка без НДС.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X